Перша літера прізвища | Студенти, прізвище яких починається з букв | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | ||
Номера питань | ||||||||||||||||||
Перша літера прізвища | Студенти, прізвище яких починається з букв | |||||||||||||||||
С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я | ||||||||
Номера питань | ||||||||||||||||||
Задача №1
Визначити фондовіддачу, фондоємкість основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити, за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні данного темпу руху.
Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 1.
|
|
Таблиця 1
Вихідні данні для задачі №1
№ | Показники | Од. вимі-ру | ВАРІАНТИ | |||||||||
Товарна продукція у базисному періоді | тис. грн | |||||||||||
Фондовіддача у базісному періоді | ____ | 5.2 | 5.5 | 6.7 | 3.9 | 6.7 | 8.9 | 5.9 | 4.5 | 5.6 | 4.1 | |
Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді | % | |||||||||||
Вартість основних засобів на початок звітного періоду | тис. грн | |||||||||||
Обсяг та термін введення в дїю новіх основних засобів | тис. грн | з 1.06 | з 1.07 | з 1.11 | з 1.10 | з 1.3 | з 1.08 | з 1.02 | з 1.07 | з 1.09 | з 1.04 | |
Обсяг та термін виведення з експлуатації спрацьованих основних засобів | тис. грн | з 1.03 | з 1.05 | з 1.10 | з 1.02 | з 1.11 | з 1.05 | з 1.03 | з 1.03 | з 1.03 | з 1.03 |
Проаналізувати отримані результати.
Задача №2.
Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну економію внаслідок прискорення їх обігу.
Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 2.
Таблиця 2.
Вихідні данні до задачі №2
Показники | Одвиміру | ВАРІАНТИ | ||||||||||
Обсяг реалізованої продукції у звітному році | тис грн | 2915,4 | 965,35 | 4571,7 | 4468,6 | 3159,8 | 2141,4 | 2766,7 | 2399,4 | |||
Середньоріч-ний залишок обігових коштів у звітному році | тис грн | 194,36 | 243,24 | 304,78 | 154,80 | 297,91 | 184,45 | 142,76 | 184,45 | 159,96 | ||
Збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році | % | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 4,1 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 2,6 | 4,5 | ||
Прискорення оборотності обігових коштів у плановому році | дні |
Проаналізувати отриманні результати
|
|
Задача №3.
Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у плановому році.
Вихідні данні надані у таблиці 3.
Таблиця 3
Вихідні данні для задачі №3.
№ п/п | Показники | Од. вим | ВАРІАНТИ | |||||||||
Витрати підприємства на одиницю продукції | грн | |||||||||||
Структурв витрат підприємства: | ||||||||||||
- матеріальні витрати | % | |||||||||||
- заробітна плата основних робітників | % | |||||||||||
- витрати на управління та обслуговування виробництва | % | Р о з р а х у в а т и | ||||||||||
В плановому році очікуються наступні зміни: | ||||||||||||
а). Підвищення продуктивності праці основних виробітничих робітників | % | 5,5 | 5,5 | 4,8 | ||||||||
б). Підвищення обсягу виробництва | % | |||||||||||
в). збільшення заробітної плати виробітничих робітників | % | |||||||||||
г). ціни на матеріали підвищаться (+), зменьшаться (-) | % | - 1,6 | +0,2 | +0,8 | - 1,1 | - 1,5 | - 1,3 | - | - 0,8 | - 1,4 | - 1,1 | |
д). Зменшення норм використання матеріалів | % | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |
е). Підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва | % |
Проаналізувати отриманні результати.
Задача №4.
Відтворити втрачені дані звіту про фінансові результати діяльності підприємства та розрахувати показники рентабельності. Вихідні данні наведені у таблиці 4.
Таблиця 4.
Вихідні данні для задачі №4.
С т а т т я | В а р і а н т | |||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) | ? | |||||||||
Податок на додану вартість | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Акцизний збір | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші відрахування з доходу | ? | ? | 62,5 | ? | ||||||
Чистий дохід (виручка) від реалі-зації продукції (товарів, послуг) | ? | ? | 2662,5 | |||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) | ? | ? | ? | |||||||
Валовий: | ||||||||||
прибуток | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
збиток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші операційні доходи | 87,5 | 37,5 | 131,25 | |||||||
Адміністративні витрати | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Витрати на збут | ? | ? | 87,5 | ? | ||||||
Інші операційні витрати | ||||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності | ||||||||||
прибуток | ? | 387,5 | ? | 1237,5 | 232,5 | |||||
збиток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дохід від участі в капіталі | - | 37,5 | - | 56,25 | ||||||
Інші фінансові доходи | - | ? | ? | ? | 62,5 | ? | ? | ? | ? | |
Інші доходи | - | - | 12,5 | 37,5 | - | |||||
Фінансові витрати | 62,5 | 37,5 | 93,75 | 22,5 | ||||||
Втрати від участі в капіталі | ||||||||||
Інші витрати | - | - | - | - | 52,5 | - | ||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування | ||||||||||
прибуток | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
збиток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 94,8 | ? | ? | ? | ? | 284,4 | 355,5 | ? | ||
Фінансові результати від звичайної діяльності | ||||||||||
прибуток | 221,2 | 283,5 | ? | ? | 708,75 | 663,6 | 829,5 | ? | ||
збиток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надзвичайні: | ||||||||||
доходи | - | - | - | - | 87,5 | - | - | - | - | |
витрати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Податок з надзвичайного прибутку | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистий | ||||||||||
прибуток | 221,2 | ? | ? | ? | ? | 663,6 | 829,5 | - | ||
збиток | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Проаналізувати отриманні результати.
Задача №5.
Визначити можливий приріст продуктивності праці у плановому році. Розрахувати частку приріста продуктивності праці внаслідок впливу кожного фактора на загальний приріст продуктивності праці, а також питому вагу умовної економії чисельності по кожному фактору у загальній сумі економії.
Вихідні данні надані у таблиці 5.
Таблиця 5
Вихідні данні для задачі №5.
№ п/п | Показники | Од. вим. | ВАРІАНТИ | |||||||||
Обсяг випуску продукції у звітному році | тис. грн | |||||||||||
Чисельність персоналу у звітному році | Чол | |||||||||||
Структура персоналу підприємства: | ||||||||||||
- робітники | % | |||||||||||
в т. ч. основні | % | |||||||||||
з них: | ||||||||||||
- відрядники | % | |||||||||||
- погодинники | % | |||||||||||
- керівники, спеціалісти та службовці | % | |||||||||||
Збільшення обсягу виробництва у плановому році | % | 4,4 | 3,7 | 4,8 | 3,6 | 2,6 | 5,2 | 4,6 | 1,9 | 3,8 | 4,7 | |
Умовне вивільнення робітників внаслідок підвищення технічного рівня виробництва | Чол | |||||||||||
Запланований приріст чисельності керівників, спеціалістів, службовців | % | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 2,1 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | |
Заплановане перевиконання норм виробітку робітниками – відрядниками внаслідок удосконалення організації праці (Н О П) | % | 2,17 | 3,07 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | |
Втрата робочого часу | % | |||||||||||
- у звітному році | ||||||||||||
- у плановому році | ||||||||||||
Фонд робочого часу | Дні: | |||||||||||
- у звітному році | ||||||||||||
- у плановому році |
|
|
Проаналізувати отриманні результати