Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих

Организационно-экономическая часть

Характеристика отрасли

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы необходимо дать характеристику состояния швейной промышленности, швейной отрасли, бытового обслуживания населения и перспективы их развития. Охарактеризовать форму собственности предприятий, на которых проходила преддипломная практика.

Эта фраза из методички! Опишите сами состояние швейной промышленности, отрасли, перспективы развития.

Расчет производственной программы

 

Расчет производственной программы служит базой для определения потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах.

На основе данных этого раздела рассчитываются плановые показатели материально- технического снабжения, себестоимости продукции и услуг и др.

Производственная программа определяется в натуральном, денежном выражениях и в трудочасах.

Исходными данными для расчета производственной программ являются:

- фонд рабочего времени на проектируемый год;

- режим работы предприятия;

- данные о сезонных колебаниях в поступлении заказов на различные виды одежды в течении года;

- выпуск изделий в смену;

- трудоемкость изготовления изделия;

- стоимость пошива изделия.

Фонд рабочего времени на планируемый год рассчитывается исходя из календарного числа дней в году и планируемого режима работы ателье (таблица 5.1).

Таблица заполняется в соответствии с календарем на планируемый год в условиях работы пятидневной рабочей недели. Итоговые цифры в нижней строке таблицы условны, т.к. в каждом календарном году они меняются.

Количество рабочих дней на планируемый год определяется по формуле

Др = Дк - Дв.п

Дк — количество календарных дней в году

Дв.п — количество выходных и праздничных дней в году

Например

366 – 118 = 248 (дн.)

 



Таблица 5.1 - Фонд рабочего времени на планируемый 2020 год

 

Месяц года Всего дней в году Выходных и праздничных Рабочих дней Примечание
Январь 31 11 20 -
Февраль 29 9 20 -
Март 31 9 22 -
Итого 1 квартал 91 29 62 -
Апрель 30 9 21 -
Май 31 11 20 -
Июнь 30 8 22 -
Итого 2 квартал 91 28 63 -
Июль 31 9 22 -
Август 31 10 21 -
Сентябрь 30 8 22 -
Итого 3 квартал 92 27 65 -
Октябрь 31 9 22 -
Ноябрь 30 9 21 -
Декабрь 31 9 22 -
Итого 4 квартал 92 27 65 -
Итого год 366 118 248 -

 

Объем производства в натуральном выражении рассчитывается по формуле:

Пн = М ∙ Др ∙ п

Пн = 18,1 ∙ 248 ∙ 1 = 4488,8

 

Пн – производственная программа в натуральном выражении

Др – количество рабочих дней в году

п – число смен (возможен расчет для одной смены для всех)

М - мощность процесса или сменный выпуск изделий в натуральном выражении


 

Мощность процесса или сменный выпуск изделий в натуральном выражении

М=(Фвр. ∙ Ч) / Тср.

М=(18,1 ∙ 37) / 16,3 = 18,1

 

Фвр. – фонд рабочего времени одного рабочего бригады в течение смены (8 час.)

Ч – численность человек в бригаде

Тср. – средневзвешенная затрата времени на пошив изделия (приложение 1)

Результат расчета округляется до десятой доли числа, например: смена 8 часов, 6 человек в бригаде, средневзвешенная затрата времени на пошив женской легкой одежды жакета 7,8


Выработка на одного рабочего

В = М/Ч

В=18,1/37=0,48

Ч – численность человек в бригаде

М - мощность процесса или сменный выпуск изделий в натуральном выражении

Средняя расценка на единицу изделия:

Рср = Ст∙ Кс∙ Тср

Рср = 108,9 ∙ 1,51 ∙ 16,3 = 2680,3

где:                                                  

Ст – часовая тарифная ставка рабочего 1 –го разряда;

Кс – средний тарифный коэффициент работ(прил 2);

Тср – ср. затрата времени на пошив изделия (час)(прил. 1)

Ст -  часовая тарифная ставка рабочего I р (18000( минимальная оплата труда )/(248/12∙ Средняя продолжительность рабочего дня равна))

Например 18000 / (248/12∙8) =108,9

 

Исходя из числа рабочих дней в каждом квартале и выпуска изделий в день, годовой объем производства услуг разбивается поквартально. При этом необходимо учитывать сезонные колебания в поступлении заказов, особенно это касается зимней и летней одежды. Заказы на одежду все сезонного спроса в течение года поступают относительно равномерно.

 

 

Таблица 5. 2 - Производственная программа в натуральном выражении

На 20__ г. с разбивкой по кварталам

Наименование изделия Годовой выпуск изделий,  шт.

Выпуск по кварталам

    1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 2 3 4 5 6
  Жакет женский 4488,8 1122,2 1140,3 1176,5 1176,5

 


При помощи одних натуральных измерителей нельзя планировать и учитывать объём разнородных услуг, работ и продукции. Поэтому планирование и учет производства услуг и продукции производится не только в натуральном, но и стоимостном измерениях.

Прейскурантная стоимость пошива швейных изделий определяется в зависимости от категории подразделений предприятия, группы материалов, сложности изделий и сложившейся практики определения цены.

Далее производится расчет производственной программы в стоимостном выражении.

 

Таблица 5.3 - Объем реализации услуг на 20      год

 

Наименование изделия Годовой выпуск изделий шт. (Пн) Средневзвешенная стоимость пошива единицы изделия (руб.) Объем реализации услуг (руб.) 1 1 кв 2 2 кв. 3 3 кв. 4 4 кв.
1 2 3 4 5 6 7 8
Женский жакет   4488,8 13170,7 59120946,8 816583,4 829754,1 856095,5 856095,5

 

Заполнение таблицы 3 возможно только после определения средневзвешенной стоимости пошива единицы изделия в таблице 5.7. Объём реализации бытовых услуг определятся путем умножения средневзвешенной стоимости пошива единицы изделия на годовой выпуск услуг.

Производственная программа в трудочасах определяется умножением средневзвешанной трудоемкости изготовления единицы изделия на годовой выпуск изделия. Расчеты можно представить в форме таблицы 5.4.

 

Таблица 5.4 - Производственная программа в трудочасах на 20___ г.

Наименование видов услуг Годовой выпуск изделий, шт.

Трудоемкость

изделия, час.

 

Производственная программа, трудочас.

 

   
1 2 3 4
Пошив женского жакета 4488,8 16,3 73167,4

 

Средневзвешенная трудоемкость раскроя изделий устанавливается по типовым нормам времени, либо по данным действующего предприятия. 



Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих

Основными показателями плана по труду являются:

1. Уровень производительности труда (средняя выработка на одного работающего).

2. Численность работающих.

3. Фонд заработной платы.

4. Средняя заработная плата одного работающего.

В выпускной квалификационной работе разработка плана по труду и заработной плате должно быть осуществлено в следующей последовательности:

1. Расчет численности рабочих.

2. Расчет фондов заработной платы.

Расчет численности рабочих

Для определения потребности количества рабочих необходимо составить плановый баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего в год. Баланс устанавливает среднее количество часов, которое рабочий должен отработать в течение планового периода. При составлении баланса рабочего времени одного рабочего в год рассчитывается:

· Среднее количество явочных дней в течение планового периода;

· Средняя продолжительность рабочего дня.

Примерный баланс рабочего времени рассмотрен на примере таблицы 5. Пункты 1,2 и 3 заполняются в соответствии с таблицей 1. Очередные отпуска планируются согласно Трудовому Кодексу РФ не менее 28 календарных дней, невыходы на работу планируются исходя из количества дней невыходов к среднесписочному числу работников предприятия.

При заполнении таблицы 5 в строке 4 возможен учет не всех показателей (* - обязательны для заполнения). Число рабочих часов в году рассчитывается с учетом принятой длительности рабочей смены 8 часов.

Средняя продолжительность рабочего дня равна:



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: