Вид деятельности: производство кондитерских изделий
Оpганизационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Орган управления: КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»
Единица измерения:млн.руб
Адрес 246655,г.Гомель,ул.Советская,63 тел.
(код00390478)
ОТЧЕТ
ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
СП ОАО"Спартак"
За 2010 год
ДАТА ВЫСЫЛКИ
ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ
СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ
Приложение №4
к письму концерна «Белгоспищепром»
от 27.01. 2010 №06-2-09/14
____СП ОАО"Спартак"____
(наименование организации)
В сводный отчет включены на 1 января 2011г.
Форма №0-АПК
| Наименование | Код строки | Количество предприятий | Сумма уставного фонда (млн.руб) | в том числе доля государственной собственности (млн.руб) |
| Государственные унитарные предприятия | ||||
| в том числе: | ||||
| Республиканские (кроме сельскохозяйственных) | ||||
| Сельскохозяйственные | ||||
| Коммунальные (кроме сельскохозяйственных) | ||||
| Сельскохозяйственные | ||||
| Открытые акционерные общества | ||||
| Частные унитарные предприятия | ||||
| Закрытые акционерные общества | ||||
| Общества с ограниченной ответственностью | ||||
| Общества с дополнительной ответственностью | ||||
| Государственные организации | ||||
| Структурные единицы (без права юридического лица) (Справочно) | ||||
| ВСЕГО | ||||
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.02.2008 №19
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 01 января 2011г.
КОДЫ
| Форма № 1 по ОКУД | ||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация СП ОАО"Спартак" | по ОКЮЛП | |||
| Учетный номер плательщика | УНП | |||
| Вид деятельности производство кондитерских изделий | по ОКЭД | |||
| Организационно-пpавовая форма открытое акционерное общество | по ОКОПФ | |||
| Орган управления КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» | по СООУ | |||
| Единица измерения млн.руб. | по ОКЕИ | |||
| Адрес 246 655, г.Гомель,ул.Советская,63 |
| Контрольная сумма | |
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия |
| Форма №1 лист 2 | |||
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | |||
| первоначальная стоимость (01) | |||
| амортизация (02) | |||
| остаточная стоимость | |||
| Нематериальные активы: | |||
| первоначальная стоимость (04) | |||
| амортизация (05) | |||
| остаточная стоимость | |||
| Доходные вложения в материальные ценности: | |||
| первоначальная стоимость (03) | |||
| амортизация (02) | |||
| остаточная стоимость | |||
| Вложения во внеоборотные активы (07,08) | |||
| в том числе: незавершенное строительство (08) | |||
| Прочие внеоборотные активы | |||
| ИТОГО по разделу I | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы и затраты | |||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы (10,15,16) | |||
| животные на выращивании и откорме (11) | |||
| затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты (20,21,23,29) | |||
| расходы на реализацию (44) | |||
| готовая продукция и товары для реализации (40,41,43,44) | |||
| товары отгруженные (45) | |||
| выполненные этапы по незавершенным работам (46) | |||
| расходы будущих периодов (97) | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам (18,76) | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
| в том числе: покупателей и заказчиков (62) | |||
| прочая дебиторская задолженность (60,76) | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
| в том числе: покупателей и заказчиков (62) | |||
| поставщиков и подрядчиков (60) | |||
| по налогам и сборам (68,69) | |||
| по расчетам с персоналом (70,71,73) | |||
| разных дебиторов (76) | |||
| прочая дебиторская задолженность | |||
| Расчеты с учредителями (75) | |||
| в том числе: по вкладам в уставный фонд (75) | |||
| прочие (75) | |||
| Денежные средства (50,51,52,55,57) | |||
| в том числе: денежные средства на депозитных счетах (55) | |||
| Финансовые вложения (58) | |||
| Прочие оборотные активы (79,94) | |||
| ИТОГО по разделу II | |||
| БАЛАНС (190+290) |
| Форма №1 лист 3 | |||
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный фонд (80) | |||
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | |||
| Резервный фонд (82) | |||
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Добавочный фонд (83) | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (99) | Х | Х | |
| Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) (84) | |||
| Целевое финансирование (86) | |||
| Доходы будущих периодов (98) | |||
| ИТОГО по разделу III | |||
| IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы (67) | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | |||
| ИТОГО по разделу IV | |||
| V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Краткосрочные кредиты и займы (66) | |||
| Кредиторская задолженность | |||
| в том числе: перед поставщиками и подрядчикам (60) | |||
| перед покупателями и заказчиками (62) | |||
| по расчетам с персоналом по оплате труда (70) | |||
| по прочим расчетам с персоналом (71,73) | |||
| по налогам и сборам (68) | |||
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | |||
| по лизинговым платежам (76) | |||
| перед прочими кредиторами | |||
| Задолженность перед участниками (учредителями) (75) | |||
| в том числе: по выплате доходов, дивидендов | |||
| прочая задолженность | |||
| Резервы предстоящих расходов (96) | |||
| Прочие краткосрочные обязательства (79) | |||
| ИТОГО по разделу V | |||
| БАЛАНС (490+590+690) | |||
| Из строки 620: | |||
| долгосрочная кредиторская задолженность | |||
| краткосрочная кредиторская задолженность | |||
| Форма №1 лист 4 | |||
| Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Материалы, принятые в пеpеpаботку | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Оборудование, принятое для монтажа | |||
| Бланки строгой отчетности | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | |||
| Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
| Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | |||
| Потеря стоимости основных средств | |||
| Товары, отгруженные в отпускных ценах | |||
| Имущество, находящееся в совместном владении | |||
| Именные приватизационные чеки «Имущество» | |||
| Материалы, оборудование, принятые (переданные) в рамках гарантийных обязательств |
Руководитель ______________________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ______________________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.02.2008 №19






