Эффективность характеризуется размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных материальных и трудовых ресурсов. Задача организации состоит в том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.
Данный раздел является обобщающим и наиболее важным разделом курсовой работы. В нем выполните следующие действия:
1) рассчитайте показатели эффективности производства в текущем и планируемом годах, сведите их в таблицу 6. По ходу расчетов приводите необходимые формулы, изученные Вами в курсе экономики, поясните экономический смысл рассчитанных показателей;
2) сравните рассчитанные показатели в текущем и планируемом годах; сделайте выводы о планируемом изменении эффективности производства.
Эффективность деятельности РУЭС характеризуют следующие показатели:
- коэффициент фондоотдачи;
- коэффициент фондоемкости;
- коэффициент фондовооруженности;
- рентабельность основных средств;
- производительность труда;
|
|
- процент прироста производительности труда;
- процент прироста средней заработной платы;
- себестоимость единицы продукции;
- рентабельности организации;
При расчете данных показателей необходимо брать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом косвенных налогов (НДС)
Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности РУЭС
Показатели | Ед. изм. | Текущий год | Планируемый год | Изменение (+, –) |
1 Показатели, необходимые для расчета показателей эффективности: | ||||
1.1 доходы РУЭС | ||||
1.2 затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) | ||||
1.3 чистая прибыль | ||||
1.4 среднегодовая стоимость ОС | ||||
1.5 среднегодовая численность работников | ||||
1.6 выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов | ||||
2 Показатели эффективности использования основных средств: | ||||
2.1 коэффициент фондоотдачи | ||||
2.2 коэффициент фондоемкости | ||||
2.3 коэффициент фондовооруженности | ||||
2.4 рентабельность основных средств | ||||
3 Показатели эффективности труда: | ||||
3.1 производительность труда | ||||
3.2 процент прироста производительности труда | х | х | ||
3.3 процент прироста средней заработной платы | х | х | ||
4 Обобщающие показатели эффективности производства: | ||||
4.1 себестоимость единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг)) | ||||
4.2 процент снижения себестоимости единицы продукции | х | х | ||
4.3 рентабельность РУЭС |
По результатам таблицы 6 сделайте выводы об эффективности работы РУЭС. Назовите факторы, причины, снижающие эффективность работы данной организации, предложите организационно – технические мероприятия по устранению недостатков и повышению эффективности деятельности.
|
|
ЛИТЕРАТУРА
1. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.
2. Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001. – 528 с.
3. Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.
4. Калинка А.А., Румас О.Л., Лошкарева Н.Н. Экономика предприятия. Сборник задач. Мн. Ураджай, 2002.
5. Руденко А.И. Экономика предприятия. – Мн.: 1994.
6. Срапионов О.С. Экономика предприятия. - М.:Радио и связь, 1992.
7. Экономика организации: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.
8. Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с.
9. ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы
Наименование показателей | Ед. изм | Варианты | ||||||||||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: | ||||||||||||
1.1 Междугородная телефонная связь | тыс руб. | 1 940 500 | 1 797 654 | 1 954 765 | 1 959 574 | 1 799 522 | 1 990 561 | 1 950 041 | 1 965 449 | 1 959 497 | 1 977 932 | |
1.2 Городская телефонная связь | тыс руб. | 1 645 260 | 1 699 974 | 1 645 970 | 1 759 700 | 1 799 740 | 1 602 254 | 1 415 245 | 1 425 750 | 1 599 950 | 1 540 700 | |
1.3 Сельская телефонная связь | тыс руб. | 1 496 540 | 1 510 450 | 1 425 650 | 1 525 400 | 1 250 650 | 967 597 | 1 157 254 | 1 245 970 | 1 252 420 | 1 212 900 | |
1.4 Телеграфная связь | тыс руб. | 615 500 | 924 800 | 748 750 | 835 800 | 727 850 | 735 254 | 1 025 478 | 935 890 | 899 700 | 796 850 | |
1.5 Радиофикация | тыс руб. | 525 000 | 519 850 | 611 790 | 547 850 | 560 710 | 630 258 | 834 200 | 724 750 | 668 850 | 668 450 | |
1.6 Другие виды электросвязи | тыс руб. | 598 600 | 513 050 | 511 480 | 513 800 | 524 800 | 595 259 | 525 896 | 545 800 | 517 650 | 520 400 | |
2 Планируемый прирост выручки: | ||||||||||||
2.1 МТС | % | 25,0 | 16,0 | 29,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 24,0 | 36,0 | 29,0 | |
2.2 ГТС | % | 14,0 | 12,0 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 26,0 | 22,0 | 20,0 | |
2.3 СТС | % | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 4,5 | 12,0 | 1,5 | 19,0 | 10,5 | 9,6 | 10,4 | |
2.4 ТГС | % | 2,5 | 1,5 | - | 2,5 | 5,6 | - | - | 2,5 | 1,0 | 3,6 | |
2.5 РФ | % | - | - | 5,0 | - | - | 6,5 | - | 9,5 | 1,5 | 2,5 | |
2.6 Другие виды электросвязи | % | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | 12,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 108 000 | 116 500 | 102 350 | 109 300 | 118 560 | 106 300 | 119 000 | 107 200 | 108 600 | 112 000 | |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 106 200 | 108 000 | 102 100 | 102 500 | 109 500 | 109 000 | 100 200 | 101 000 | 109 500 | 108 100 | |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 254 630 | 185 000 | 192 550 | 332 850 | 250 800 | 284 695 | 365 870 | 132 900 | 224 500 | 236 800 | |
6 Стоимость ОС на начало план. года: | ||||||||||||
6.1 Здания | тыс руб | 1 000 250 | 1 580 050 | 1 158 790 | 1 150 420 | 1 050 800 | 1 320 426 | 1 487 250 | 1 440 800 | 1 520 200 | 1 000 420 | |
6.2 Машины и оборудование | тыс руб | 720 380 | 1 350 280 | 1 025 960 | 1 050 700 | 1 450 000 | 1 620 541 | 1 554 890 | 1 620 740 | 1 725 850 | 1 325 800 | |
6.3 Передаточные устройства | тыс руб | 695 070 | 1 000 140 | 917 850 | 996 500 | 898 750 | 1 499 204 | 1 268 508 | 1 320 000 | 1 217 000 | 896 750 | |
6.4 Сооружения | тыс руб | 510 250 | 798 750 | 898 650 | 758 750 | 787 560 | 825 785 | 765 700 | 650 900 | 799 850 | 735 800 | |
6.5 Транспортные средства | тыс руб | 265 420 | 535 870 | 900 080 | 910 450 | 958 200 | 755 364 | 669 877 | 510 700 | 612 450 | 900 825 | |
6.6 Прочие | тыс руб | 109 980 | 110 740 | 860 540 | 125 000 | 114 850 | 109 857 | 610 450 | 424 300 | 536 850 | 536 000 | |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году: | ||||||||||||
7.1 Здания | тыс руб | 110 500 с февраля | - | 106 500 в октябре | - | 125 000 в феврале | - | - | - | - | 98 000 в апреле | |
7.2 Машины и оборудование | тыс руб | 102 580 в феврале | - | - | 116 800 в 1 квартале | 102 870 время не планируется | 105 850 в июне | 106 000 в августе | - | - | 102 000 в 1-м квартеле | |
7.3 Передаточные устройства | тыс руб | - | 110 000 в сентябре | - | - | - | 105 250 время не планируется | - | 113 000 в мае | 100 000 в апреле | - | |
7.4 Сооружения | тыс руб | 101 250 время не планируется | 105 850 в ноябре | - | 104 500 в октябре | - | - | 103 500 время не планируется | 101 200 в ноябре | 114 000 в марте | - | |
7.5 Транспортные средства | тыс руб | - | - | 103 650 в марте | - | 106 890 в августе | - | 102 500 в апреле | - | - | - | |
7.6 Прочие | тыс руб | - | - | 92 350 в август е | 90 480 в июле | - | 90 654 в марте | - | - | 89 350 в августе | - | |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: | ||||||||||||
8.1 Здания | тыс руб | - | 110 500 с августа | - | - | - | 102 000 в сентябре | - | 115 000 в феврале | 103 850 с февраля | - | |
8.2 Машины и оборудование | тыс руб | - | - | 102 800 в марте- | - | - | - | - | - | 100 250 не планируется | - | |
8.3 Передаточные устройства | тыс руб | 94 580 в 3 квартале | - | 106 350 в июне | - | - | - | 90 560 в сентябре | - | - | - | |
8.4 Сооружения | тыс руб | - | - | - | - | - | 106 540 в ноябре | - | - | - | 105 820 в 3-м квартале | |
8.5 Транспортные средства | тыс руб | 105 000 в апреле | 102 500 время не планируется | - | 101 780 с сентября | - | - | - | 195 000 время не планируется | 102 400 в декабре | 89 350 в марте | |
8.6 Прочие | тыс руб | - | 102 000 во 2 квартале | - | - | - | - | 30 210 в 4 квартале | - | - | - | |
9 Срок полезного использования ОС: | ||||||||||||
9.1 Здания | лет | |||||||||||
9.2 Машины и оборудование | лет | |||||||||||
9.3 Передаточные устройства | лет | |||||||||||
9.4 Сооружения | лет | |||||||||||
9.5 Транспортные средства | лет | |||||||||||
9.6 Прочие | лет | |||||||||||
10 Численность работников на начало планируемого года | чел | |||||||||||
11 Планируемое увеличение численности работников | чел | 2 с июня | 2 в апреле | - | 4 в марте | 5 в 1-м квартале | 4 с апреля | 3 в феврале | 5 во 2-м квартале | - | 5 в марте | |
12 Планируемое уменьшение численности работников | чел | - | 5 во 2-м квартале | 3 во 2-м квартале | - | 3 время не планируется | 3 в 4-м квартале | - | 3 время не планируется | 1 во 2-м квартале | 3 время не планируется | |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году | руб. | 2 750 220 | 2 800 750 | 2 620 850 | 2 931 800 | 2 720 300 | 2 520 150 | 2 885 480 | 2 745 600 | 2 820380 | 2 670 500 | |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы | % | 106,0 | 109,0 | 108,0 | 107,0 | 110,0 | 108,0 | 102,0 | 106,0 | 108,5 | 107,0 | |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: | ||||||||||||
15.1 Материалы и запчасти | руб. | 3,50 | 2,50 | 4,20 | 1,50 | 2,50 | 3,62 | 3,56 | 3,50 | 2,40 | 2,70 | |
15.2 Электроэнергия | руб. | 5,82 | 6,95 | 5,50 | 3,80 | 3,40 | 5,24 | 3,45 | 2,45 | 3,90 | 2,60 | |
15.3 Топливо | руб. | 4,15 | 2,80 | 1,90 | 4,50 | 2,90 | 1,23 | 3,10 | 5,50 | 2,70 | 3,25 | |
16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году: | ||||||||||||
16.1 Материалы и запчасти | % | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | 5,9 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
16.2 Электроэнергия | % | 5,0 | 4,5 | 2,2 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
16.3 Топливо | % | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,5 | 2,6 | 1,0 | |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) | % | 10,0 | 8,0 | 8,2 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 9,4 | 11,0 | |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году | тыс. руб. | 45 500 | 57 000 | 40 850 | 59 300 | 61 850 | 58 800 | 60 000 | 60 200 | 48 000 | 42 400 | |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году | тыс. руб | 101 450 | - | - | 82 450 | 85 800 | 93 150 | - | 98 800 | 98 700 | - | |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 91 250 | 86 500 | 62 200 | - | 93 520 | 25 330 | 75 000 | 91 520 | 92 500 | 92 000 | |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году | тыс руб | - | 101 450 | 60 360 | 81 690 | 71 985 | 95 650 | - | - | 55 500 | 87 500 | |
22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году | тыс руб | 352 450 | 470 050 | 382 700 | 320 650 | 400 820 | 315 000 | 458 500 | 320 820 | 415 280 | 398 800 | |
23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов | тыс руб | 5 052 420 | 5 032 400 | 4 550 800 | 5 710 080 | 5 047 300 | 5 430 520 | 5 320 140 | 5 220 700 | 5 450 710 | 5 370 410 | |
24 Доходы в текущем году | тыс руб | 6 220 350 | 6 300 250 | 6 300 250 | 6 300 250 | 6 300 250 | 6 300 250 | 6 300 250 | 7 325 400 | 7 220 300 | 6 220 250 | |
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году | тыс руб | 4 962 800 | 4 950 740 | 4 165 750 | 7 147 200 | 5 452 840 | 4 520 850 | 4 820 780 | 5 359 000 | 4 540 350 | 3 990 200 | |
26 Чистая прибыль в текущем году | тыс руб | 292 000 | 525 000 | 315 000 | 328 700 | 131 800 | 121 520 | 330 000 | 495 700 | 415 700 | 750 000 | |
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году | тыс руб | 3 304 630 | 4 896 150 | 4 000 840 | 4 991 820 | 5 960 250 | 3 531 227 | 5 456 667 | 5 320 000 | 6 592 190 | 5 860 570 | |
28 Среднегодовая численность работников в текущем году | чел |
|
|
|
|