Расчет основных показателей эффективности производства

Эффективность характеризуется размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных материальных и трудовых ресурсов. Задача организации состоит в том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.

Данный раздел является обобщающим и наиболее важным разделом курсовой работы. В нем выполните следующие действия:

1) рассчитайте показатели эффективности производства в текущем и планируемом годах, сведите их в таблицу 6. По ходу расчетов приводите необходимые формулы, изученные Вами в курсе экономики, поясните экономический смысл рассчитанных показателей;

2) сравните рассчитанные показатели в текущем и планируемом годах; сделайте выводы о планируемом изменении эффективности производства.

Эффективность деятельности РУЭС характеризуют следующие показатели:

- коэффициент фондоотдачи;

- коэффициент фондоемкости;

- коэффициент фондовооруженности;

- рентабельность основных средств;

- производительность труда;

- процент прироста производительности труда;

- процент прироста средней заработной платы;

- себестоимость единицы продукции;

- рентабельности организации;

При расчете данных показателей необходимо брать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом косвенных налогов (НДС)

Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности РУЭС

Показатели Ед. изм. Текущий год Планируемый год Изменение (+, –)
         
1 Показатели, необходимые для расчета показателей эффективности:
1.1 доходы РУЭС        
1.2 затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг)        
1.3 чистая прибыль        
1.4 среднегодовая стоимость ОС        
1.5 среднегодовая численность работников        
1.6 выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов        
2 Показатели эффективности использования основных средств:
2.1 коэффициент фондоотдачи        
2.2 коэффициент фондоемкости        
2.3 коэффициент фондовооруженности        
2.4 рентабельность основных средств        
3 Показатели эффективности труда:
3.1 производительность труда        
3.2 процент прироста производительности труда   х   х
3.3 процент прироста средней заработной платы   х   х
4 Обобщающие показатели эффективности производства:
4.1 себестоимость единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг))        
4.2 процент снижения себестоимости единицы продукции   х   х
4.3 рентабельность РУЭС        

По результатам таблицы 6 сделайте выводы об эффективности работы РУЭС. Назовите факторы, причины, снижающие эффективность работы данной организации, предложите организационно – технические мероприятия по устранению недостатков и повышению эффективности деятельности.


ЛИТЕРАТУРА

1. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.

2. Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001. – 528 с.

3. Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.

4. Калинка А.А., Румас О.Л., Лошкарева Н.Н. Экономика предприятия. Сборник задач. Мн. Ураджай, 2002.

5. Руденко А.И. Экономика предприятия. – Мн.: 1994.

6. Срапионов О.С. Экономика предприятия. - М.:Радио и связь, 1992.

7. Экономика организации: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.

8. Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с.

9. ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы

Наименование показателей Ед. изм Варианты  
                     
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:                        
1.1 Междугородная телефонная связь тыс руб. 1 940 500 1 797 654 1 954 765 1 959 574 1 799 522 1 990 561 1 950 041 1 965 449 1 959 497 1 977 932  
1.2 Городская телефонная связь тыс руб. 1 645 260 1 699 974 1 645 970 1 759 700 1 799 740 1 602 254 1 415 245 1 425 750 1 599 950 1 540 700  
1.3 Сельская телефонная связь тыс руб. 1 496 540 1 510 450 1 425 650 1 525 400 1 250 650 967 597 1 157 254 1 245 970 1 252 420 1 212 900  
1.4 Телеграфная связь тыс руб. 615 500 924 800 748 750 835 800 727 850 735 254 1 025 478 935 890 899 700 796 850  
1.5 Радиофикация тыс руб. 525 000 519 850 611 790 547 850 560 710 630 258 834 200 724 750 668 850 668 450  
1.6 Другие виды электросвязи тыс руб. 598 600 513 050 511 480 513 800 524 800 595 259 525 896 545 800 517 650 520 400  
2 Планируемый прирост выручки:                        
2.1 МТС % 25,0 16,0 29,0 14,0 15,0 15,0 30,0 24,0 36,0 29,0  
2.2 ГТС % 14,0 12,0 20,0 17,0 12,0 18,0 15,0 26,0 22,0 20,0  
2.3 СТС % 9,0 8,5 10,0 4,5 12,0 1,5 19,0 10,5 9,6 10,4  
2.4 ТГС % 2,5 1,5 - 2,5 5,6 - - 2,5 1,0 3,6  
2.5 РФ % - - 5,0 - - 6,5 - 9,5 1,5 2,5  
2.6 Другие виды электросвязи % 5,0 7,0 9,0 9,0 - - 12,0 10,0 6,0 10,0  
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году тыс. руб. 108 000 116 500 102 350 109 300 118 560 106 300 119 000 107 200 108 600 112 000  
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году тыс. руб. 106 200 108 000 102 100 102 500 109 500 109 000 100 200 101 000 109 500 108 100  
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году тыс. руб. 254 630 185 000 192 550 332 850 250 800 284 695 365 870 132 900 224 500 236 800  
6 Стоимость ОС на начало план. года:                        
6.1 Здания тыс руб 1 000 250 1 580 050 1 158 790 1 150 420 1 050 800 1 320 426 1 487 250 1 440 800 1 520 200 1 000 420  
6.2 Машины и оборудование тыс руб 720 380 1 350 280 1 025 960 1 050 700 1 450 000 1 620 541 1 554 890 1 620 740 1 725 850 1 325 800  
6.3 Передаточные устройства тыс руб 695 070 1 000 140 917 850 996 500 898 750 1 499 204 1 268 508 1 320 000 1 217 000 896 750  
6.4 Сооружения тыс руб 510 250 798 750 898 650 758 750 787 560 825 785 765 700 650 900 799 850 735 800  
6.5 Транспортные средства тыс руб 265 420 535 870 900 080 910 450 958 200 755 364 669 877 510 700 612 450 900 825  
6.6 Прочие тыс руб 109 980 110 740 860 540 125 000 114 850 109 857 610 450 424 300 536 850 536 000  
7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году:                        
7.1 Здания тыс руб 110 500 с февраля - 106 500 в октябре - 125 000 в феврале - - - - 98 000 в апреле  
7.2 Машины и оборудование тыс руб 102 580 в феврале - - 116 800 в 1 квартале 102 870 время не планируется 105 850 в июне 106 000 в августе - - 102 000 в 1-м квартеле  
7.3 Передаточные устройства тыс руб - 110 000 в сентябре - - - 105 250 время не планируется - 113 000 в мае 100 000 в апреле -  
7.4 Сооружения тыс руб 101 250 время не планируется 105 850 в ноябре - 104 500 в октябре - - 103 500 время не планируется 101 200 в ноябре 114 000 в марте -
7.5 Транспортные средства тыс руб - - 103 650 в марте - 106 890 в августе - 102 500 в апреле - - -
7.6 Прочие тыс руб - - 92 350 в август е 90 480 в июле - 90 654 в марте - - 89 350 в августе -
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:                      
8.1 Здания тыс руб - 110 500 с августа - - - 102 000 в сентябре - 115 000 в феврале 103 850 с февраля -
8.2 Машины и оборудование тыс руб - - 102 800 в марте- - - - - - 100 250 не планируется -
8.3 Передаточные устройства тыс руб 94 580 в 3 квартале - 106 350 в июне - - - 90 560 в сентябре - - -
8.4 Сооружения тыс руб - - - - - 106 540 в ноябре - - - 105 820 в 3-м квартале
8.5 Транспортные средства тыс руб 105 000 в апреле 102 500 время не планируется - 101 780 с сентября - - - 195 000 время не планируется 102 400 в декабре 89 350 в марте
8.6 Прочие тыс руб - 102 000 во 2 квартале - - - - 30 210 в 4 квартале - - -
9 Срок полезного использования ОС:                      
9.1 Здания лет                    
9.2 Машины и оборудование лет                    
9.3 Передаточные устройства лет                    
9.4 Сооружения лет                    
9.5 Транспортные средства лет                    
9.6 Прочие лет                    
10 Численность работников на начало планируемого года чел                      
11 Планируемое увеличение численности работников чел 2 с июня 2 в апреле - 4 в марте 5 в 1-м квартале 4 с апреля 3 в феврале 5 во 2-м квартале - 5 в марте  
12 Планируемое уменьшение численности работников чел - 5 во 2-м квартале 3 во 2-м квартале - 3 время не планируется 3 в 4-м квартале - 3 время не планируется 1 во 2-м квартале 3 время не планируется  
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году руб. 2 750 220 2 800 750 2 620 850 2 931 800 2 720 300 2 520 150 2 885 480 2 745 600 2 820380 2 670 500
14 Планируемый темп роста средней заработной платы % 106,0 109,0 108,0 107,0 110,0 108,0 102,0 106,0 108,5 107,0
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:                      
15.1 Материалы и запчасти руб. 3,50 2,50 4,20 1,50 2,50 3,62 3,56 3,50 2,40 2,70
15.2 Электроэнергия руб. 5,82 6,95 5,50 3,80 3,40 5,24 3,45 2,45 3,90 2,60
15.3 Топливо руб. 4,15 2,80 1,90 4,50 2,90 1,23 3,10 5,50 2,70 3,25
16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году:                      
16.1 Материалы и запчасти % 8,0 6,0 3,5 1,5 5,9 2,5 4,0 2,5 3,0 2,5
16.2 Электроэнергия % 5,0 4,5 2,2 2,5 5,0 4,5 3,5 4,0 4,5 5,0
16.3 Топливо % 4,0 5,0 4,5 7,0 6,0 1,0 2,0 6,5 2,6 1,0
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) % 10,0 8,0 8,2 10,0 9,0 8,0 8,5 7,5 9,4 11,0
18 Льготируемая прибыль в планируемом году тыс. руб. 45 500 57 000 40 850 59 300 61 850 58 800 60 000 60 200 48 000 42 400
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году тыс. руб 101 450 - - 82 450 85 800 93 150 - 98 800 98 700 -
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году тыс. руб. 91 250 86 500 62 200 - 93 520 25 330 75 000 91 520 92 500 92 000
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году тыс руб - 101 450 60 360 81 690 71 985 95 650 - - 55 500 87 500
22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году тыс руб 352 450 470 050 382 700 320 650 400 820 315 000 458 500 320 820 415 280 398 800
23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов тыс руб 5 052 420 5 032 400 4 550 800 5 710 080 5 047 300 5 430 520 5 320 140 5 220 700 5 450 710 5 370 410
24 Доходы в текущем году тыс руб 6 220 350 6 300 250 6 300 250 6 300 250 6 300 250 6 300 250 6 300 250 7 325 400 7 220 300 6 220 250
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году тыс руб 4 962 800 4 950 740 4 165 750 7 147 200 5 452 840 4 520 850 4 820 780 5 359 000 4 540 350 3 990 200
26 Чистая прибыль в текущем году тыс руб 292 000 525 000 315 000 328 700 131 800 121 520 330 000 495 700 415 700 750 000
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году тыс руб 3 304 630 4 896 150 4 000 840 4 991 820 5 960 250 3 531 227 5 456 667 5 320 000 6 592 190 5 860 570
28 Среднегодовая численность работников в текущем году чел                    

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: