На основании приказа «О командировке» № 1167 от 15 февраля 20__ г.:
1. Сделать|совершить| расчет аванса на командировку доцентов Керченского государственного морского технологического университета Белкина Г. С. и|да| Шаповал В. П. в |до|Черкасский экономический|экономичного| колледж;
— срок|термин| командировки 7 дней — с 18.02.20__г. до|до| 24.02.20__г.;
— по месту командировки Белкин Г. С. и Шаповал В. П. принимающей стороной обеспечиваются одноразовым|однократным| питанием;
— оплата командировки осуществляется за счет средств|стоимостей| специального фонда.
2. Отобразить выплату из|с| кассы учреждения аванса на командировку.
РАСЧЕТ
командировочных расходов к|до| приказу КГМТУ
Фамилия и инициалы | Должность | Норма суточных в грн|. | Кол-во суток | Проживание (по нормам) в грн.| | К выплате согласно приказа в: | |
% | грн. | |||||
Белкин Г. С. | Доцент | |||||
Шаповал В. П. | Доцент |
3. Отразить утверждение отчетов об использовании средств|стоимостей|, предоставленных на командировку, после представления Белкиным Г. С. и Шаповал В. П. таких оправдательных| документов:
|
|
№ п/п | Перечень|перечисление| документов | Белкин Г. С. | Шаповал В.П. |
Билет на проезд поездом Симферополь - Черкассы | 128, 20 грн. | 128, 20 грн. | |
Билет на проезд поездом Черкассы - Симферополь | 128, 20 грн. | 128, 20 грн. | |
Билет на проезд автобусом Керчь—Симферополь (в том числе услуги автостанции 4 грн.| 56 коп.) | 55 грн| | 55 грн| | |
Билет на проезд автобусом Симферополь— Керчь (в том числе услуги автостанции 4 грн. |.ююю 56 коп.) | 55 грн| | 55 грн| | |
Счет за служебные телефонные разговоры (в том числе НДС — 2 грн| 07 коп.) | 42,43 грн| | — | |
Счет об оплате стоимости проживания в гостинице|отеле| «Невада» 19.02.200 p.: Стоимость найма номера Стоимость одноразового|однократного| питания Стоимость бытовых услуг | 187 грн| 15 грн| 20 грн| | 187 грн 15 грн 20 грн |
Счет об оплате стоимости проживания в гостинице|отеле| «Аркадия» с 20.02.200_ г. в до 23.02.200 г. (стоимость проживание за одни сутки — 100 грн|) 300 грн| | 300 грн Отчет об использовании средств|стоимостей|, предоставленных на командировку 10.03.20__г. 28.02.20__ г.