Счет-фактура № от

Покупатель__________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________________________________

Город_______________________________________________________________

Идентификационный номер покупателя _________________________________

Код по ОКОНХ _______________________ Код по ОКПО __________________

Дополнения (условия оплаты по договору (контракту), способ отправления и т.п.)________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата отгрузки.______________________

Наименование товара Код по ОКДП Ед. изм. Кол-во Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего с НДС
                 
                 
                 
                 
                 
Всeгo к оплате      

Руководитель предприятия______________ Получил____________________

Главный бухгалтер_____________________ Выдал______________________

М.П.

Задача 13

По настоящей ведомости выдано К оплате в сумме

____________________________ руб.____________коп._______

(сумма прописью)

______коп._______________________ в срок с________по__________

Депонировано руб._______коп.______ Руководитель предприятия____

"___"__________200__г. Кассир ______ ___________________________

(подпись) (подпись, фамилия, дата)

Проверил бухгалтер _______________ Главный бухгалтер__________

(подпись, фамилия, дата)

_________________________________ ___________________________

(подпись, фамилия, дата)

Расходный кассовый ордер №_______

"____"______________200__г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №____________

Код подразделения Табельный номер Корреспондирующий счет, субсчет Фамилия, имя, отчество Сумма к выдаче Подпись Код целевого назначения
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Всего подлежит к выплате

_________________________________________________руб.____________коп.

Ведомость проверил________________ Ведомость составил________________

(подпись) (подпись)

____________________________________________________________________

Выплату производил кассир_____________ табельный номер _______________

Невыплаченные суммы по табельным №№ _______________________________

перечень табельных номеров

Всего________________________руб.______________________________коп.

Сданы в кассу "____"__________200__г. Кассир___________________

Задача 14

Контрольно-кассовая машина №__________ Ф.№ 24 (указывается заводской номер) Организация_______________ Предприятие_______________ Книга кассира – операциониста   Контрольно-кассовая машина №______ Начата________________200__г. Окончена_________________200__г.   Подписи на конец дня (смены) Админи-стратор Показатели снимали деньги оплаченными документами принял    
Кассир Деньги и оплаченные документы сдал    
Возврат денежных сумм покупателям по неиспользованным чекам    
Результат проверки Излишки    
Недостача    
Сдано директору (ст.кассиру) Денежный остаток на конец дня в кассе    
Всего    
Оплаченными документами На сумму    
Количество    
Наличными    
Показания Суммирующих денежных счетчиков Суммы выручки за день (смену)    
На конец рабочего дня (смены)    
На начало рабочего дня (смены) подписи Администр.    
Кассира    
Сумма    
Контролирующего счетчика, регистрирующего перевод суммирующих денежных счетчиков    
№ счетчика    
Дата    

Задача 15

_____________________________

(Предприятие, организация)

Форма № КО – 2

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госбанком СССР и Министерством финансов СССР
12 октября 1973 г. № 668

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №  
Число Месяц  
    200__г.
  Корреспондирующий счет, субсчет Шифр аналитического учета Сумма Шифр Целевого Назначения
           
           

Выдать_____________________________________________________________

Основание__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________руб._________коп.

Приложение ________________________________________________________

Руководитель______________ Главный (старший) бухгалтер _______________

Получил ____________________________________________руб. ________коп.

(прописью)

___________________________________________________________________

_____________200__г. Подпись________________________

По ________________________________________________________________

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющее личность покупателя)

Выдал кассир___________________________

Задача 16

_________________________ (предприятие, организация)   Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госбанком СССР и Министерством финансов СССР октября 1973 г. № 668
Код по ОКУД  

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: