Завершающие операции в конце отчетного периода.
1. Выполним предварительные настройки:
- В справочнике Методы распределения косвенных расходов (Предприятие ® Учетная политика ® Методы распределения косвенных расходов) добавим новый элемент: Дата: 01.01.тг; База распределения: Оплата труда. Остальные реквизиты оставить пустыми.
- В регистр сведений Ставки налога на прибыль (Операции ® Регистры сведений ® Ставки налога на прибыль) добавьте новую строку с датой 01.01.тг. Установите ставки и сохраните изменения.
2. 31.01.тг. отразим в программе операции по закрытию месяца.
Ход выполнения: Создать документ Закрытие месяца (Основная деятельность ® Закрытие месяца). В форме документа убрать флажки:
Начисление амортизации НМА и списание расходов по НИОКР;
Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки в эксплуатации;
Переоценка валютных средств;
Переоценка расчетов в условных единицах;
Расчет расходов по страхованию;
Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг);
Оценка стоимости готовой продукции и остатков НЗП.
Сохранить и провести документ. Документ должен сформировать 23 проводки.
3. Проверьте результаты по оборотно-сальдовой ведомости (взять у преподавателя).
Регламентированная отчетность
1. Сформировать баланс за январь тг.
Ход выполнения: Выбрать команду Отчеты ® Регламентированные отчеты. В списке отчетов в группе Бухгалтерские дважды щелкнуть на отчете Бухгалтерский баланс. В форме отчета указать период: Январь тг.
В табличной форме на панели настройки задать параметры: Ед. измерения: в рублях; Точность: 2; Дата подписи: 31.01.тг. Щелкнуть по кнопке Заполнить. Проверить данные, внесенные в таблицу. Просмотреть печатную форму (бланк). Сохранить отчет.
2. Сформировать Отчет о прибылях и убытках (Бухгалтерская отчетность) за январь тг.
3. Сформировать отчет Декларация по налогу на прибыль (Налоговая отчетность, Прибыль) за январь тг. Сохранить отчет.