Приклад виконання практичного завдання № 4 Облік товарних операцій. Облік грошових коштів на рахунках у банку. Облік взаєморозрахунків

1. Оформити надходження товару від постачальника АО «Сарепта».

1.1. Оформити рахунок на оплату постачальнику АО «Сарепта» за товари: Мин.вода «Оболонь» – 680 бут, Джем «Яблочный», –240 п,. Йогурт «Danon» - 155, томатная паста «Верес»– 320, Пельмени «Домашние» - 165.

Виконати команду меню Покупка – Счет на оплату поставщика.

У вікні журналу «Счета на оплату поставщиков», натиснути на кнопку Добавить . У вікні вибору виду операції документу (рис. 4.1) вибрати вид операції Покупка, комиссия, натиснути на кнопку OK.

Рисунок 4.1 – Вікно вибору виду операції документу

У вікні документу ввести дату 08/01/2013 г. У полі Контрагент натиснути на кнопку вибору . Із довідника Справочник Контрагентов вибрати постачальника – АО Сарепта.

Для заповнення табличної частини документу доцільно скористатися кнопкою Подбор , яка відкриває вікно підбору номенклатурних одиниць (рис. 4.2).

Рисунок 4.2 – Вікно підбору номенклатурних одиниць із довідника

У нижній частині вікна виставити прапорець запитувати кількість .

Із списку товарів вибрати Мин.вода «Оболонь» і внести необхідну кількість – 680 бут. у вікні запиту і натиснути на кнопку OK.

Аналогічно вибрати товар Джем «Яблочный», ввести кількість 240, Йогурт «Danon» - 155, томатная паста – 320, Пельмени «Домашние» - 165.

Після заповнення табличної частини документу «Счет на оплату поставщиков», натиснути на кнопку Записать, для попереднього перегляду документа натиснути на кнопку Счет на оплату (рис. 4.3). Закрити документ натиснувши на кнопку OK.

Рисунок 4.3 – Друкарська форма Счет на оплату поставщика

1.2. Створити документ “Платіжне доручення” на оплату товарів постачальникові АТ “Сарепта” за товари по рахунку від 08/01/2013 р.

У журналі документів Счета на оплату поставщика виділити документ від 08/01/2013 г., виконати команду контекстного меню На основании або скористатися інструментом Ввести на основании , вибрати вид документа Платежное поручение исходящее. У документі визначити дату 08/01/2013 г., банківський рахунок нашої організації, банківський рахунок постачальника вибрати з довідника (рис. 4.4). Записати документ, скористатися кнопкою Печать для формування документа типової форми, натиснути на кнопку Ok. Закрити вікно журналу документів.

Рисунок 4.4 – Вікно документа Платежное поручение исходящее

1.3. Створити документ “Банківська виписка”, відповідно до якого з поточного рахунку нашої установи списані грошові кошти за платіжним дорученням на оплату товарів постачальникові АТ “Сарепті”.

Виконати команду меню Банк– Выписка банка, створити новий документ, вибрати Счет в банке, визначити дату документа 08/01/2013 г., натиснути на кнопку Подобрать неоплаченные документы, включити прапорець біля платіжного доручення від 08/01/2013 р., натискувати на кнопці Провести отмеченные, закрити вікно банківської виписки. Закрити вікно журналу документів (рис.4.5).

Рисунок 4.5 – Вікно документа Выписка банка

1.4. Оформити надходження товарів на склад №1 від постачальника АТ “Сарепта”.

У журналі документів Счета на оплату поставщика виділити документ от 08/01/2013 г., виконати команду контекстного меню на основании або скористатися інструментом Ввести на основании , вибрати вид документа Поступление товаров и услуг (рис.4.6). У документі визначити дату 10/01/2013г., склад - Склад №1, записати документ, сформувати документ типової форми за допомогою кнопки Печать, натиснути на кнопку Ok. (рис.4.7). Закрити журнал Счета на оплату поставщика.

Перейти у журнал документів командою Покупка – Поступление товаров и услуг, выделить документ от 10/01/2013 г., нажать на кнопке для пересмотра проводок, которые созданы по документу. Закрыть окно.

Рисунок 4.6 – Вікно документа “Поступление товаров и услуг”

Рисунок 4.7 – Печатная форма приходной накладной

1.5. Сформувати документ Налоговая накладная от поставщика

Виконати команду меню Покупка - Поступление товаров и услуг. ВиділитиДокумент від 10/01/2013. Скористатися інструментом Ввести на основании , у вікні Выбора вида документа вибрати Регистрация входящего налогового документа (рис.4.8).

У вікні Регистрация входящего налогового документа: налоговая накладная визначити реквізити вхідного податкового документу № 18 від 08.01.2013. У полі Основание обрати документ Счет на оплату поставщика ООО «Сарепта» от 08.01.2013. Табличну частину документу заповнити за допомогою кнопки ЗаполнитьЗаполнить по документу основанию.

Після заповнення табличної частини документа натиснути на кнопку Записать і ОК.

Рисунок 4.8 – Вікно документу Регистрация входящего налогового документа: Налоговая накладная. Проведен


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: