| № счета | Вид хозяйственных средств и источников | Сальдо на начало года | Обороты за 20__ г. | Сальдо на конец года | |||
| дебет | Кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Основные средства | |||||||
| Амортизация основных средств | |||||||
| Нематериальных активов | |||||||
| Амортизация нематериальных активов | |||||||
| Вложения во внеоборотные активы | |||||||
| Материалы | |||||||
| Заготовление и приобретение мат. ценностей | |||||||
| Отклонение в стоимости материальных ценностей | |||||||
| НДС по приобретенным ценностям | |||||||
| Основное производство | |||||||
| Вспомогательные производства | |||||||
| Общепроизводственные расходы | |||||||
| Общехозяйственные расходы | |||||||
| Брак в производстве | |||||||
| Выпуск продукции (работ, услуг) | |||||||
| Готовая продукция | |||||||
| Расходы на продажу | |||||||
| Касса | |||||||
| Расчетные счета | |||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||||||
| Расчеты по налогам и сборам | |||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |||||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||||
| Расчеты с подотчетными лицами | |||||||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | |||||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |||||||
| Внутрихозяйственные расчеты | |||||||
| Уставный капитал | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||
| Продажи | |||||||
| Прочие доходы и расходы | |||||||
| Резервы предстоящих расходов | |||||||
| Расходы будущих периодов | |||||||
| Прибыль и убытки | |||||||
| Итого: |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||
| Форма №1 по ОКУД | ||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация Прогресс | по ОКПО | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
| Вид деятельности производство | по ОКДП | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||
| По ОКОПФ / ОКФС | ||||
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | |||
| Адрес | ||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Нематериальные активы (04, 05) | 5550,0 | 8754,2 | ||
| в том числе: | ||||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | ||||
| организационные расходы | ||||
| деловая репутация организации | ||||
| Основные средства (01, 02), в том числе: | 410444,7 | 420687,1 | ||
| в том числе: | ||||
| земельные участки и объекты природопользования | ||||
| здания, машины и оборудование | ||||
| Незавершенное строительство (07, 08, 16) | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности (03, 02) | ||||
| в том числе: | ||||
| имущество для передачи в лизинг | ||||
| имущество, предоставляемое по договору проката | ||||
| Долгострочные финансовые вложения (58, 59) | ||||
| в том числе: | ||||
| инвестиции в дочерние общества | ||||
| инвестиции в зависимые общества | ||||
| инвестиции в другие организации | ||||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | ||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | ||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||
| Итого по разделу I | 415994,9 | 429441,3 | ||
| Форма 0710001 с.2 | ||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | ||||
| в том числе: | ||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16) | 69806,9 | 93306,1 | ||
| животные на выращивании и откорме (11) | ||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) | 5603,3 | 4657,6 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43) | 11151,8 | 34017,1 | ||
| товары отгруженные (45) | ||||
| расходы будущих периодов (97) | ||||
| прочие запасы и затраты | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 20622,3 | 9759,7 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
| в том числе: | ||||
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | ||||
| векселя к получению (62) | ||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | ||||
| авансы выданные (60) | ||||
| прочие дебиторы | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
| в том числе: | ||||
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 20498,0 | 8732,3 | ||
| векселя к получению (62) | ||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | ||||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | ||||
| авансы выданные (60) | ||||
| прочие дебиторы | 2678,8 | 86163,3 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) | ||||
| в том числе: | ||||
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | ||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | ||||
| Денежные средства, в том числе: | ||||
| в том числе: | ||||
| касса (50) | 381,1 | 246183,4 | ||
| расчетные счета (51) | 41477,0 | 30903,1 | ||
| валютные счета (52) | ||||
| прочие денежные средства (55, 57) | ||||
| Прочие оборотные активы | ||||
| Итого по разделу II | 172219,2 | 513722,4 | ||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 588213,9 | 943163,7 | ||
| Форма 0710001 с.3 | ||||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (80) | 483197,8 | 483197,8 | ||
| Добавочный капитал (83) | ||||
| Резервный капитал (82) | ||||
| в том числе: | ||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 629,0 | 4273,5 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||
| Целевые финансирование и поступления (86) | ||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 10004,8 | |||
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | ||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 284565,3 | |||
| Непокрытый убыток отчетного года (84) | ||||
| Итого по разделу III | 493831,6 | 772036,6 | ||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||
| Займы и кредиты (67) | ||||
| в том числе: | ||||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||||
| Итого по разделу IV | ||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||
| Займы и кредиты (66) | 37740,0 | 111643,7 | ||
| в том числе: | ||||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||
| Кредиторская задолженность | ||||
| в том числе: | ||||
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 35922,3 | 39937,7 | ||
| векселя к уплате (60) | ||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | ||||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 12572,6 | 13882,4 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 3270,8 | 5673,3 | ||
| задолженность перед бюджетом (68) | 4876,6 | |||
| авансы полученные (62) | ||||
| прочие кредиторы | ||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | ||||
| Доходы будущих периодов (98) | ||||
| Резервы предстоящих расходов (96) | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства | ||||
| Итого по разделу V | 94382,3 | 171127,1 | ||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 588213,9 | 943163,7 | ||
| Форма 0710001 с.4 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| Наименование показателей | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Арендованные основные средства (001) | |||
| В том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |||
| Товары принятые на комиссию (004) | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | |||
| Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) | |||
| Износ жилищного фонда (014) | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | |||
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||
| Форма №2 по ОКУД | |||
| Дата (год, месяц, число) | |||
| Организация | по ОКПО | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
| Вид деятельности | по ОКДП | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | |||
| Единица измерения | по ОКОПФ / ОКФС | ||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||
| в том числе от продажи: | |||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе проданных: | |||
| Валовая прибыль | |||
| Коммерческие расходы | |||
| Управленческие расходы | |||
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) | |||
| II. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | |||
| Проценты к уплате | |||
| Доходы от участия в других организациях | |||
| Прочие операционные доходы | |||
| Прочие операционные расходы | |||
| III. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Прочие внереализационные доходы | |||
| Прочие внереализационные расходы | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060- 070+ 080 +090 -100+ 120- 130)) | |||
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | |||
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | |||
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | |||
| Чрезвычайные расходы | |||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 +170 - 180)) | |||
| СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию - по привилегированным | |||
| - по обычным | |||
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию - по привилегированным | |||
| - по обычным |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| Прибыль | Убыток | Прибыль | Убыток | ||
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании | |||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
| Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | Х | Х | |||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель __________________________Главный бухгалтер____________________
«___»_____________________г.
Приложение №3
отчет об изменениях капитала
| Форма № 3 по ОКУД | КОДЫ | |
| За 20__ г. | ||
| Организация Прогресс | ||
| По ОКПО | ||
| ИНН | ||
| Вид деятельности производство по ОКДП | ||
| По ОКОПФ / ОКФС | ||
| Единица измерения |
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
| I. Капитал Уставный (складочный капитал) | - | - | |||
| Добавочный капитал | |||||
| Резервный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего | - | ||||
| В том числе: | |||||
| Фонд социальной сферы | |||||
| Целевые финансирования и поступления – всего | |||||
| В том числе: из бюджета | |||||
| Итого по разделу I | |||||
| II. Резервы предстоящих расходов - всего | |||||
| В том числе: | |||||
| Итого по разделу II | |||||
| III.Оценочные резервы - всего | |||||
| В том числе: | |||||
| Итого по разделу III |
IV. Изменение капитала
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| Величина капитала на начало отчетного периода | |||
| Увеличение капитала - всего | |||
| В том числе: за счет дополнительного выпуска акций | |||
| За счет переоценки активов | |||
| За счет прироста имущества | |||
| За счет реорганизации юридического лица (слияние присоединение) | |||
| За счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала | |||
| Уменьшение капитала - всего | |||
| В том числе: за счет уменьшения номинала акций | |||
| За счет уменьшения количества акций | |||
| За счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение) | |||
| За счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала | |||
| Величина капитала на конец отчетного периода |
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец | ||
| 1) чистые активы | Из бюджета | Из вне бюджетных фондов | |||
| 2) получено на: расходы по обычным видам деятельности всего | За отчетный год | За предыдущий год | За отчетный год | За предыдущий год | |
| В том числе: | |||||
| Капитальные вложения во внеоборотные активы | |||||
| В том числе: | |||||
Руководитель ___________________________Главный бухгалтер___________________
«_____»________________________г.
Приложение №4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Форма № 4 по ОКУД | КОДЫ | |
| За январь – ноябрь 20__ г. | ||
| Организация Прогресс | ||
| По ОКПО | ||
| ИНН | ||
| Вид деятельности производство по ОКДП | ||
| По ОКОПФ / ОКФС | ||
| Единица измерения |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | Из неё | ||
| по текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | Х | Х | Х | ||
| 2.Поступило денежных средств – всего | |||||
| В том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | Х | Х | |||
| Выручка от продажи основных средств и иного имущества | |||||
| Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | Х | Х | |||
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | |||||
| безвозмездно | |||||
| Кредиты полученные | |||||
| Займы полученные | |||||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | Х | ||||
| Из банка в кассу организации | |||||
| Прочие поступления | |||||
| 3. Направлено денежных средств - всего | |||||
| В том числе на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | |||||
| На оплату труда | Х | Х | Х | ||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | Х | Х | Х | ||
| На выдачу подотчетных сумм | |||||
| На выдачу авансов | |||||
| На оплату долевого участия в строительстве | Х | Х | |||
| На оплату машин, оборудования, транспортных средств | Х | Х | |||
| На финансовые вложения | |||||
| На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | Х | ||||
| На расчеты с бюджетом | Х | ||||
| На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | |||||
| Сдано в банк из кассы организации | |||||
| Прочие выплаты и перечисления | |||||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | Х | Х | Х |
Руководитель ___________________________ Главный бухгалтер ________________
«____»______________________г.
Приложение №5
Приложение к бухгалтерскому балансу
| Форма № 5 по ОКУД | КОДЫ | |
| За 20___ г. | ||
| Организация Прогресс | ||
| По ОКПО | ||
| ИНН | ||
| Вид деятельности производство по ОКДП | ||
| По ОКОПФ / ОКФС | ||
| Единица измерения: тыс. руб. |
1. движение заемных средств
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного периода |
| Долгосрочные кредиты - | |||||
| В том числе не погашенные в срок | |||||
| Долгосрочные займы | |||||
| В том числе не погашенные в срок | |||||
| Краткосрочные кредиты | |||||
| В том числе не погашенные в срок | |||||
| Краткосрочные займы | |||||
| В том числе не погашенные в срок |
2.дебиторская и кредиторская задолженность
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного периода |
| Дебиторская задолженность: краткосрочная | |||||
| В том числе просроченная | |||||
| Из неё длительностью свыше 3 месяцев | |||||
| Долгосрочная | |||||
| В том числе просроченная | |||||
| Из нее длительностью свыше 3 месяцев | |||||
| Из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |||||
| Кредиторская задолженность: краткосрочная | |||||
| В том числе просроченная | |||||
| Из неё длительностью свыше 3 месяцев | |||||
| Долгосрочная | |||||
| В том числе просроченная | |||||
| Из неё длительностью свыше 3 месяцев | |||||
| Из стр.240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |||||
| Обеспечения: полученные | |||||
| В том числе от третьих лиц | |||||
| Выданные | |||||
| В том числе от третьих лиц |
Справки к разделу 2
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного периода |
| 1)Движение векселей Векселя выданные | |||||
| В том числе просроченные | |||||
| Векселя полученные | |||||
| В том числе просроченные | |||||
| 2)Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости |
3)перечень организаций – дебиторов имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец отчетного года | |
| всего | В том числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
4)Перечень организаций – кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец отчетного года | |
| всего | В том числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
| ООО «Эталон» | |||
| Объединение «Автоприбор» | - | ||
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года |
| I.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | |||||
| В том числе права, возникающие из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | |||||
| Из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | |||||
| Из прав на «ноу – хау» | |||||
| Права на пользование обособленными природными объектами | |||||
| Организационные расходы | |||||
| Деловая репутация организации | |||||
| Прочие | |||||
| Итого (сумма строк 310+320+330+340+349) | |||||
| II.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Земельные участки и объекты природопользования | |||||
| Здания | |||||
| Сооружения | |||||
| Машины и оборудование | |||||
| Транспортные средства | |||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | |||||
| Рабочий скот | |||||
| Продуктивный скот | |||||
| Многолетние насаждения | |||||
| Другие виды основных средств | |||||
| Итого (сумма строк 360 – 369) | |||||
| В том числе: производственные | |||||
| непроизводственные | |||||
| III.ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ Имущество для передачи в лизинг | |||||
| Имущество, предоставляемое по договору проката | |||||
| Прочие | |||||
| Итого (сумма строк 381 – 383) |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Из строки 371, графы 3 и 6 передано в аренду - всего | |||
| В том числе: здания | |||
| сооружения | |||
| Передано на консервацию | |||
| Амортизация амортизируемого имущества: нематериальных активов | |||
| Основных средств - всего | |||
| В том числе: зданий и сооружений | |||
| Машин и оборудования, транспортных средств | |||
| других | |||
| Доходных вложений в материальн
Сейчас читают про:
|






