| Счет | Наименование | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| Основные средства | 695 000,00 | 695 000,00 | ||||||
| Амортизация основных средств | 22 917,00 | 22 917,00 | ||||||
| Вложения во внеоборотные активы | 695 000,00 | 695 000,00 | ||||||
| Материалы | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||
| Основное производство | 214 417 | 156 967 | 57 450 | |||||
| Общехозяйственные расходы | 45 402,00 | 45 402,00 | ||||||
| Готовая продукция | 156 967 | 137 817 | 19 150 | |||||
| Расчетные счета | 2 000 000 | 1 315 000 | 685 000 | |||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 315 000 | 815 000 | 500 000 | |||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 430 000,00 | 900 000,00 | 530 000,00 | |||||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 1 037 260,28 | 1 037 260,28 | ||||||
| Расчеты по налогам и сборам | 252 003,45 | 252 003,45 | ||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 21 000 | 21 000 | ||||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||
| Расчеты с учредителями | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||
| Уставный капитал | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 15 000 | 1 000 338,17 | 985 338,17 | |||||
| Продажи | 2 997 817 | 2 997 817 | ||||||
| Прочие доходы и расходы | 83 520,56 | 83 520,56 | ||||||
| Прибыли и убытки | 1 294 101,9 | 1 292 183 | 1 918,90 | |||||
| Итого | 11162225,46 | 11162225,46 | 2588518,90 | 2588518,90 |
Приложение №2
Утверждена
приказом руководителя организации
от _01_ октября 2012 г. № _001 ПР__






