Профиль «Налоги и налогообложение»

1. Оптимизация налогообложения деятельности предприятий.

2. Влияние косвенных налогов на формирование цены реализации товаров (работ, услуг).

3. Влияние прямых налогов на формирование финансовых показателей деятельности    предприятий.

4. Организация налогового учёта на предприятиях Российской Федерации.

5. Налогообложение субъектов малого бизнеса как фактор оптимизации их деятельности.

6. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности: анализ российской практики.

7. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности (примере предприятия).

8. Оптимизация налогообложения прибыли в организации (на примере одной или нескольких организаций).

9. Налоговая нагрузка малых предприятий и меры по ее оптимизации.

10. Налоговая нагрузка индивидуальных предпринимателей и меры по ее оптимизации.

11. Налоговые поступления в бюджетную систему: анализ, проблемы и пути их решения.

12. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в Российской Федерации (на примере отдельных отраслей).

13. Акцизы на реализацию отдельных видов товаров: действующий механизм исчисления и уплаты (на примере предприятия).

14. Налог на прибыль организаций: действующий механизм исчисления и уплаты (на примере предприятия).

 15. Организация налогового учета при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций (на примере предприятия).

16. Влияние налога на прибыль на формирование финансового результата компании.

17. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами в Российской Федерации.

18. Особенности налогообложения прибыли промышленного сектора экономики (на примере организации).

19. Налогообложение доходов физических лиц - нерезидентов в Российской Федерации

20. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога на доходы физических лиц при получении отдельных видов доходов.

21. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц — индивидуальных предпринимателей.

22. Предоставление налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в условиях действующего налогового законодательства.

23. Эффективность применения специального налогового режима и общей системы налогообложения субъектом малого (среднего) бизнеса (на примере организации).

24. Патентная система налогообложения: анализ практики применения и пути совершенствования.

25. Особенности налогообложения лизинговых операций (на примере лизинговой компании).

26. Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и перспективы совершенствования.

27. Выездная налоговая проверка: анализ практики и направления повышения эффективности (на примере одного или нескольких налогов).

28. Налоговый контроль трансфертного ценообразования в Российской Федерации.

29. Камеральные налоговые проверки: анализ практики и проблемы повышения эффективности в Российской Федерации (на примере налоговой инспекции).

30. Страховые взносы: современная практика администрирования, начисления и уплаты.

31. Особенности исчисления и льготы по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей (на примере ИП)

32. Стандартные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ: практика применения и пути развития.

33. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ: практика применения и направления развития.

34. Налог на имущество физических лиц: законодательные основы и особенности исчисления на территориальном уровне.

35. Регулирование, исчисление и уплата налога на имущество физических лиц в г. Москве.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавры)



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: