Проведем анализ экономического состояния предприятия на основе технико-экономических показателей за последние три года. Основные технико-экономические показатели приведены в табл. 2.
Таблица 2. Динамика экономических показателей по СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»
Наименование показателей | Ед. изм. | Год | |||
2006 | 2007 | 2008 | |||
Выручка от реализации | млн. р. | 2226,0 | 2858,0 | 3489,0 | |
Среднесписочная численность работников | чел. | 66,0 | 69,0 | 70,0 | |
Производительность труда | млн. р./чел. | 33,7 | 41,4 | 49,8 | |
Себестоимость реализованных работ | млн. р. | 1695,0 | 2055,0 | 2579,0 | |
Затраты на 100 руб. выручки | р. | 76,0 | 74,0 | 72,0 | |
Прибыль от реализации | млн. р. | 260,0 | 339 | 352 | |
Чистая прибыль | млн. р. | 152 | 223 | 232 | |
Рентабельность производства | % | 14 | 14,5 | 20,8 | |
Рентабельность продукции | % | 7,0 | 13,8 | 19,7 | |
Фонд заработной платы | млн. р. | 649,7 | 734,5 | 993,4 | |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | млн. р. | 708 | 963 | 1286 | |
Фондоотдача | 3,1 | 3,0 | 2,7 | ||
Фондовооруженность | 10,7 | 14,0 | 18,4 |
Анализ структуры выручки и ее динамика
Одним из показателей, характеризующих работу предприятия, является выручка.
В табл. 3 приведем структуру и динамику выручки от реализации.
Таблица 3. Структура и динамика выручки от реализации
Наименование показателя | Годовая сумма выручки, тыс. р. | Темп роста по годам, % | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2007/ 2006 | 2008/ | ||
Выручка от реализации – всего | 2 225 685 | 2 857 499 | 3 489 313 | 128,4 | 122,1 | |
в т.ч.: | ||||||
услуги передачи данных в (АС МБР) | 1 281 738 | 1 436 128 | 1 590 518 | 112,0 | 110,8 | |
услуги по обеспечению передачи данных по ВОЛС | 89 551 | 97 745 | 105 939 | 109,2 | 108,4 | |
услуги передачи данных с использованием технологии CDMA 2000 | 200 793 | 241 794 | 282 795 | 120,4 | 117,0 | |
обеспечение доступа к сервисам | 146 924 | 182 837 | 218 750 | 124,4 | 119,6 | |
проектирование и строительство сетей и систем связи | 14 683 | 13 818 | 12 953 | 94,1 | 93,7 | |
услуги передачи данных по магистральным высокоскоростным каналам связи | 116 185 | 499 620 | 883 055 | 430,0 | 176,7 | |
услуги по поддержанию работоспособности связи в сети банкоматов | 120 519 | 123 225 | 125 931 | 102,2 | 102,2 | |
услуги передачи данных (АС БДБ) | 184 907 | 184 907 | 184 907 | 100,0 | 100,0 | |
услуги передачи данных Минфина через ТС СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» | 57 326 | 58 052 | 58 778 | 101,3 | 101,3 | |
сдача в аренду каналообразующего оборудования | 13 059 | 19 373 | 25 687 | 148,3 | 132,6 | |
Структура выручки за 2008 г. представлена на рис. 1.
Рис. 2. Структура выручки от реализации за 2008 г.
Из табл. 2. и рис. 2. видно, что самый большой удельный вес в общей сумме выручки от реализации за 2008 год занимает выручка от услуг передачи данных в АС МБР (45,6%) и от услуг передачи данных по магистральным высокоскоростным каналам связи (25,3%), наименьший составляют проектирование и строительство сетей и систем связи и сдача в аренду каналообразующего оборудования.
Анализируя данные табл. 2, отметим, что выручка предприятия в фактических ценах с каждым годом возрастает. В 2007 году доходы выросли на 28,4% по сравнению с 2006 годом, а в 2008 году выросли на 22,1% по сравнению с 2007 годом. Это вызвано тем, что в 2008 году увеличилась выручка от услуг передачи данных по магистральным высокоскоростным каналам связи (по сравнению с 2007 годом на 76,7%), обеспечения доступа к сервисам (по сравнению с 2007 годом на 19,6%) и услуг передачи данных с использованием технологии CDMA 2000 (по сравнению с 2007 годом на 17%).
По другим видам деятельности, занимающим меньший удельный вес в структуре выручки, также произошло увеличение, кроме проектирования и строительства сетей и систем связи. Это связано с тем, что обращений клиентов по данному виду услуг в 2007–2008 году было меньше.