Внимание! В учебных целях перечень статей бухгалтерской отчетности сокращен.
Вариант.
Бухгалтерский баланс ООО «Практика» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 10 | 10 | ||
Основные средства | 30 | 56 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 256 | 372 | Резервный капитал | ||
НДС | 46 | 67 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 158 | 448 |
Дебиторская задолженность | 161 | 238 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 333 | 300 | ||
Денежные средства | 8 | 25 | |||
Баланс | 501 | 758 | Баланс | 501 | 758 |
Отчет о финансовых результатах ООО «Практика» за 201Х год., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 50384 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 49153 |
Валовая прибыль | 1231 |
Коммерческие расходы | 584 |
Управленческие расходы | 352 |
Прибыль (убыток) от продаж | 295 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 295 |
Текущий налог на прибыль | 71 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 224 |
Вариант.
|
|
Бухгалтерский баланс АО «Альянс» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 20 | 20 | ||
Основные средства | 375 | 340 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 118 | 57 | Резервный капитал | 2 | 2 |
НДС | 21 | 10 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 38 | 63 |
Дебиторская задолженность | 58 | 182 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 777 | 692 | ||
Денежные средства | 255 | 178 | |||
Баланс | 827 | 767 | Баланс | 827 | 767 |
Отчет о финансовых результатах АО «Альянс» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 923 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 817 |
Валовая прибыль | 106 |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 73 |
Прибыль (убыток) от продаж | 33 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 33 |
Текущий налог на прибыль | 8 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 25 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс АО «Строймонтаж» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 1000 | 1000 | ||
Основные средства | 1589 | 1632 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 186 | 158 | Резервный капитал | 20 | 20 |
НДС | 40 | 28 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 184 | 222 |
Дебиторская задолженность | 689 | 523 | Долгосрочные обязательства | 800 | 800 |
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 581 | 324 | ||
Денежные средства | 81 | 25 | |||
Баланс | 2585 | 2366 | Баланс | 2585 | 2366 |
|
|
Отчет о финансовых результатах АО «Строймонтаж» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 2556 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2008 |
Валовая прибыль | 548 |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 498 |
Прибыль (убыток) от продаж | 50 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 50 |
Текущий налог на прибыль | 12 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 38 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс ГУП «Дорстрой» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 18000 | 18000 | ||
Основные средства | 19893 | 17904 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 128 | 134 | Резервный капитал | ||
НДС | 700 | 683 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (1838) | (2773) |
Дебиторская задолженность | 698 | 852 | Долгосрочные обязательства | 700 | 700 |
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 4572 | 3654 | ||
Денежные средства | 15 | 8 | |||
Баланс | 21434 | 19581 | Баланс | 21434 | 19581 |
Отчет о финансовых результатах ГУП «Дорстрой» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 5683 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 5592 |
Валовая прибыль | 91 |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 1026 |
Прибыль (убыток) от продаж | (935) |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | (935) |
Текущий налог на прибыль | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | (935) |
Вариант.
Бухгалтерский баланс ООО «Промсервис» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 2000 | 2000 | ||
Основные средства | 17904 | 19893 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 128 | 134 | Резервный капитал | ||
НДС | 683 | 700 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 602 | 2849 |
Дебиторская задолженность | 852 | 698 | Долгосрочные обязательства | 15000 | 12000 |
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 2046 | 4591 | ||
Денежные средства | 81 | 15 | |||
Баланс | 19648 | 21440 | Баланс | 19648 | 21440 |
Отчет о финансовых результатахООО «Промсервис» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 10894 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 6953 |
Валовая прибыль | 3941 |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 984 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2957 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2957 |
Текущий налог на прибыль | 710 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2247 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс АО «Авангард» на 01 января 201Х г.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 3000 | 3000 | ||
Основные средства | 2803 | 2622 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 8 | 2 | Резервный капитал | ||
НДС | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 67 | 410 | ||
Дебиторская задолженность | 82 | 482 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 6 | 250 | ||
Денежные средства | 180 | 554 | |||
Баланс | 3073 | 3660 | Баланс | 3660 |
|
|
Отчет о финансовых результатах АО «Авангард» за 201Х г.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 1220 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 182 |
Валовая прибыль | 1038 |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 587 |
Прибыль (убыток) от продаж | 451 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 451 |
Текущий налог на прибыль | 108 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 343 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс АО «Прогресс» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 20000 | 20000 | ||
Основные средства | 20856 | 21458 | Добавочный капитал | 289 | 289 |
Запасы | 482 | 544 | Резервный капитал | 500 | 500 |
НДС | 103 | 125 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 5777 | 8809 |
Дебиторская задолженность | 5510 | 7642 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 674 | 822 | ||
Денежные средства | 289 | 651 | |||
Баланс | 27240 | 30420 | Баланс | 27240 | 30420 |
Отчет о финансовых результатах ООО «Прогресс» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 48676 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 40522 |
Валовая прибыль | 8154 |
Коммерческие расходы | 1283 |
Управленческие расходы | 2881 |
Прибыль (убыток) от продаж | 3990 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 3990 |
Текущий налог на прибыль | 958 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 3032 |
|
|
Вариант.
Бухгалтерский баланс ООО «Волга» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 19000 | 19000 | ||
Основные средства | 21184 | 20532 | Добавочный капитал | 1024 | 1024 |
Запасы | 783 | 823 | Резервный капитал | ||
НДС | 153 | 155 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 855 | 2209 |
Дебиторская задолженность | 632 | 2629 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 2375 | 2580 | ||
Денежные средства | 502 | 674 | |||
Баланс | 23254 | 24813 | Баланс | 23254 | 24813 |
Отчет о финансовых результатах ООО «Волга» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 40826 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 35168 |
Валовая прибыль | 5658 |
Коммерческие расходы | 122 |
Управленческие расходы | 3755 |
Прибыль (убыток) от продаж | 1781 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1781 |
Текущий налог на прибыль | 427 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1354 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс ГУП «Спецавтобаза» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 8000 | 8000 | ||
Основные средства | 6782 | 7881 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 124 | 128 | Резервный капитал | ||
НДС | 19 | 584 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (1963) | (2816) |
Дебиторская задолженность | 4909 | 4362 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 1889 | 2172 | ||
Денежные средства | 15 | 33 | |||
Баланс | 11852 | 12988 | Баланс | 11852 | 12988 |
Отчет о финансовых результатах ГУП «Спецавтобаза» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 30154 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 30182 |
Валовая прибыль | (28) |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 825 |
Прибыль (убыток) от продаж | (853) |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | (853) |
Текущий налог на прибыль | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | (853) |
Вариант.
Бухгалтерский баланс АО «Континент» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 500 | 500 | ||
Основные средства | 1854 | 1922 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 3186 | 3214 | Резервный капитал | ||
НДС | 546 | 834 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 824 | 1152 |
Дебиторская задолженность | Долгосрочные обязательства | 1000 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 3426 | 4833 | ||
Денежные средства | 164 | 515 | |||
Баланс | 5750 | 6485 | Баланс | 5750 | 6485 |
Отчет о финансовых результатах АО «Континент» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 20589 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 17326 |
Валовая прибыль | 3263 |
Коммерческие расходы | 2832 |
Управленческие расходы | |
Прибыль (убыток) от продаж | 431 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 431 |
Текущий налог на прибыль | 103 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 328 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс ООО «Гидромонтаж» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 10000 | 10000 | ||
Основные средства | 15922 | 14978 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 834 | 1392 | Резервный капитал | ||
НДС | 189 | 215 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1282 | 1911 |
Дебиторская задолженность | 844 | 581 | Долгосрочные обязательства | 5000 | 5000 |
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 1652 | 779 | ||
Денежные средства | 145 | 524 | |||
Баланс | 17934 | 17690 | Баланс | 17934 | 17690 |
Отчет о финансовых результатах ООО «Гидромонтаж» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 53134 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 51552 |
Валовая прибыль | 1582 |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 754 |
Прибыль (убыток) от продаж | 828 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 828 |
Текущий налог на прибыль | 199 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 629 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс ООО «Центр» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 5000 | 5000 | ||
Основные средства | 8283 | 7501 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 2856 | 5834 | Резервный капитал | ||
НДС | 476 | 735 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2677 | 2896 |
Дебиторская задолженность | 855 | 924 | Долгосрочные обязательства | 3000 | 3000 |
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 2175 | 2354 | ||
Денежные средства | 382 | 256 | |||
Баланс | 12852 | 15250 | Баланс | 12852 | 15250 |
Отчет о финансовых результатах ООО «Центр» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 16739 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 15201 |
Валовая прибыль | 1538 |
Коммерческие расходы | 1250 |
Управленческие расходы | |
Прибыль (убыток) от продаж | 288 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 288 |
Текущий налог на прибыль | 69 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 219 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс АО «Электрон» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 800 | 800 | ||
Основные средства | 2189 | 1892 | Добавочный капитал | 182 | 182 |
Запасы | 178 | 253 | Резервный капитал | 20 | 20 |
НДС | 43 | 82 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 522 | 978 |
Дебиторская задолженность | 579 | 893 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 100 | 152 | Краткосрочные обязательства | 1673 | 1453 |
Денежные средства | 108 | 161 | |||
Баланс | 3197 | 3433 | Баланс | 3197 | 3433 |
Отчет о финансовых результатах АО «Электрон» за 201Х г., тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 22781 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20352 |
Валовая прибыль | 2429 |
Коммерческие расходы | |
Управленческие расходы | 1829 |
Прибыль (убыток) от продаж | 600 |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 600 |
Текущий налог на прибыль | 144 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 456 |
Вариант.
Бухгалтерский баланс АО «Интерсервис» на 01 января 201Х г., тыс. руб.
Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Нематериальные активы | Уставный капитал | 1000 | 1000 | ||
Основные средства | 6389 | 5822 | Добавочный капитал | ||
Запасы | 728 | 533 | Резервный капитал | 50 | 50 |
НДС | 121 | 89 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1569 | 1291 |
Дебиторская задолженность | 894 | 1006 | Долгосрочные обязательства | ||
Краткосрочные финансовые вложения | Краткосрочные обязательства | 5656 | 5261 | ||
Денежные средства | 143 | 152 | |||
Баланс | 8275 | 7602 | Баланс | 8275 | 7602 |
Отчет о финансовых результатах АО «Интерсервис» за 201Х г. тыс. руб.
Показатель | За отчетный период |
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 32189 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 31528 |
Валовая прибыль | 661 |
Коммерческие расходы | 212 |
Управленческие расходы | 727 |
Прибыль (убыток) от продаж | (278) |
Прочие доходы и расходы | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | (278) |
Текущий налог на прибыль | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | (278) |
Приложение 1
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»