18.1.1 В 2014 году в ОАО «ГМЗ» произошли изменения в организационной структуре (приказ № 874 от 01.09.2014 и приказ № 1166 от 18.11.2014). Должность генерального директора изменена на должность исполнительного директора. Отдел главного метролога переименован в метрологическую службу.
18.1.2 С 1 января 2014 года введено новое положение по оплате по результатам внутренних аудитов. Данное положение распространяется на аудиторов и работников структурных подразделений, ответственных за устранение несоответствий и реализацию корректирующих действий. С введением нового положения повысило мотивацию внутренних аудиторов на более качественное проведение аудитов и фиксацию выявленных несоответствий, а руководителей структурных подразделений на разработку адекватных корректирующих действий и своевременному выполнению коррекций действий.
18.1.3 С 1 мая 2014 года служба ремонта металлургического оборудования была исключена как самостоятельное структурное подразделение, а ремонтный персонал введен в состав цехов (приказ № 227 от 27.02.2014). Данное решение было принято с целью повышения оперативности, эффективности и качества ремонтных работ. Ввиду перераспределения функций и ответственности за осуществление работ по обслуживанию оборудования был переработан СТО 15-1-2013 и введен в новой редакции: СТО 15-2-2014 «Управление технологическим оборудованием».
18.1.4 Осуществлен переход на закупку услуг/работ в электронной торговой системе, внесено изменение в СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков».
18.1.5 В октябре 2014 года была разработана новая методика по проведению оценки результативности проводимого Обществом обучения работников, который, как предполагается, обеспечит всестороннюю и объективную оценку процесса обучения и позволит своевременно выявить проблемы для разработки корректирующих действий. СТО 13-1-2012 был переработан и утвержден в новой редакции: СТО 13-2-2014 «Подготовка персонала».
18.1.6 Внесены корректировки в процесс внутреннего аудита, а именно с октября 2014 года проверка результативности корректирующих действий (разработанным для серьезных несоответствий) осуществляется не через год (при следующем внутреннем аудите), а в более короткий установленный промежуток времени, ввиду того, что нерезультативно проведенные КД не устранят вероятность негативного влияния на качество продукции и другие неблагоприятные последствия выявленного несоответствия. В СТО 07-1-2011 внесены измерения.






