54. Инструкция о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 19 марта 2019 г., № 117 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Мн., 2019.
55. О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках: разъяснение М-ва труда и социальной защиты Респ. Беларусь от 22 марта 2019 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Мн., 2019.
56. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках: утв. пост. Совета Министров Респ. Беларусь от 19 марта 2019 г., № 176 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Мн., 2019.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
_____________________
(наименование ОПС, ОПО)
__________ _________________
(подпись) (ФИО)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в сводный план проведения внутреннего аудита в организациях, обособленных структурных
подразделениях (филиалах) ________________________ на ________ полугодие _________ г.
(наименование ОПС, ОПО)
№ п/п | УНП субъекта внутреннего аудита | Наименование субъекта внутреннего аудита | Период, за который проведен предыдущий плановый внутренний аудит | УНП уполномоченного органа | Наименование уполномоченного органа | Контактный телефон исполнителя | Месяц начала проведения внутреннего аудита | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Председатель ревизионной комиссии ________ ______________
(подпись) (ФИО)
Начальник контрольно-аналитического управления (отдела) ________ ______________
(подпись) (ФИО)
Приложение Б
____________________________________________________________
(фирменный бланк органа внутреннего аудита)
РАСПАРАДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
_______________ № ____
____________________________________________________________________
(место составления на белорусском и русском языке)
О проведении планового
Внутреннего аудита
В соответствии с пунктом _____ сводного плана проведения внутреннего аудита в организациях потребительской кооперации на __________ полугодие ________ г. поручить:
1._______________________________________________________
(фамилия и инициалы специалиста (ревизора) (руководителя группы
внутреннего аудита), его должность; состав группы внутреннего аудита,
фамилии и инициалы, должности)
провести плановый внутренний аудит ___________________________
____________________________________________________________________
(УНП и наименование субъекта внутреннего аудита)
за период с __________ по __________. Плановый внутренний аудит начать ____________, окончить ___________.
Программа планового внутреннего аудита прилагается к настоящему распоряжению.
2._______________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы специалиста (ревизора)(руководителя группы
внутреннего аудита), назначенного на проведение внутреннего аудита)
в установленном порядке ознакомить ___________________________
____________________________________________________________
(наименование и адрес субъекта внутреннего аудита, ФИО и должность руководителя)
с настоящим распоряжением.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на _________________________________________________.
(фамилия и инициалы, должность уполномоченного лица)
Приложение: на _____ л. в _____ экз.
Руководитель уполномоченного органа
(лицо, исполняющее его обязанности) _____________ _____________
(подпись) (ФИО)
Приложение В
Приложение к распоряжению
на проведение планового
внутреннего аудита
от ________________ № ____
ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Орган внутреннего аудита, издавший распоряжение __________
__________________________________________________________
(УНП и наименование уполномоченного органа)
Лицо, контролирующее выполнение настоящего распоряжения (начальник контрольно-аналитического управления (отдела), председатель ревизионной комиссии) ______________________________
__________________________________________________________
(ФИО, должность)
Руководитель группы внутреннего аудита _____________________
__________________________________________________________
(ФИО, должность)
Субъект внутреннего аудита ______________________________
__________________________________________________________
(УНП и наименование субъекта внутреннего аудита)
№ п/п | Вопросы, подвергаемые контролю | Проверяемый период | Срок проведения аудита, рабочих дней | Кому поручается аудит | Примечание |
Начальник контрольно-аналитического
управления (отдела) / Председатель ре-
визионной комиссии __________ ____________
(подпись) (ФИО)
Руководитель группы внутреннего
аудита __________ ____________
(подпись) (ФИО)
Приложение Г
____________________________________________________________
(фирменный бланк уполномоченного органа внутреннего аудита)
______________ 20 __ г. __________________
(место составления)
УВЕДОМЛЕНИЕ