Ввод остатков по расчетам с поставщиками

В окне помощника ввода начальных остатков выберите счет задолженности (60.01) и нажмите кнопку «Ввести остаток по счету». В документе «Ввод остатков: Взаиморасчеты с контрагентами» необходимо создать новый документ с остатком долга по поставщику (кнопка «Создать»).

В документе построчно можно ввести информацию о нескольких начальных остатках. В каждой сроке задается счет задолженности,, из справочника контрагенты выбирается поставщик (согласно вашему варианту фирма Бета).

Обязательным разрезом в учете взаиморасчетов является договор с контрагентом. Информация о контрагентах и договорах с ними должна быть внесена в справочник «Контрагенты» (рис. 2.10):

Рис. 2.10 – Вид окна договора с контрагентом

При вводе остатка указывается документ расчетов, В качестве которого может быть указан "Документ расчетов с контрагентами (ручной ввод)", специально сформированный для ввода по нему остатков (рис 2.11).

Рис.2.11 – Вид документа расчетов с контрвгентом

Пример заполнения документа «Ввод начальных остатков: Взаиморасчеты с поставщиками» пред­ставлен на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Вид окна документа «Ввод начальных остатков: Взаиморасчеты с поставщиками

Ввод остатков по расчетам с покупателями во всех существенных чертах совпадает с действиями предыдущего раздела по расчетам с поставщиками. Окно заполненного документа с остатками дебиторской задолженности представлено на рис. 2.13

Рисунок 2.13 – Вид окна документа «Ввод начальных остатков: Взаиморасчеты с покупателями


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: