Баланс ООО «XXX» по состоянию на 31.12.2009 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к приказу Министерства Финансов РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

 

 

 

 

 

на

31.12.2009

 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

 

 

Форма № 1 по ОКУД

0710001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (год, м-ц, число)

Организация

ООО "XXX"

 

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

000000000000

Вид деятельности

производство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

Общество с ограниченной ответственностью

 

 

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Томск ул. Дружбы, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата утверждения

31.12.2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 -

 -

Нематериальные активы

110

 -

 -

Основные средства

120

 500

 764

Незавершенное строительство

130

 -

 -

Доходные вложения в материальные ценности

135

 -

 -

Долгосрочные финансовые вложения

140

 -

 -

Отложенные финансовые активы

145

 -

 -

Прочие внеоборотные активы

150

 -

 -

ИТОГО по разделу I

190

 500

 764

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

Запасы

210

 340

 158

в том числе:

 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

 200

 80

животные на выращивании и откорме

212

 -

 -

затраты в незавершенном производстве

213

 -

 -

готовая продукция и товары для перепродажи

214

 140

 78

товары отгруженные

215

 -

 -

расходы будущих периодов

216

 -

 -

прочие запасы и затраты

217

 -

 -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

 -

 -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

 -

 -

в том числе покупатели и заказчики

 

 -

 -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

 600

в том числе покупатели и заказчики

241

 600

 -

Краткосрочные финансовые вложения

250

 -

 100

Денежные средства

260

 950

 710

Прочие оборотные активы

270

 -

 -

ИТОГО по разделу II

290

 1 890

 968

БАЛАНС

300

 2 390

 1 732

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

 периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

Уставный капитал

 

 

410

 1 200

 1 200

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 

-

 -

Добавочный капитал

 

 

420

-

 -

Резервный капитал

 

 

430

 -

 -

 

в том числе:

 

 

 

 

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

 -

 -

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными

 

 

 

 

документами

 

 

432

 -

 -

Целевое финансирование

450

 -

 -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

315

ИТОГО по разделу III

490

 

 1 200

 

 1 515

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

Займы и кредиты

 

 

510

 -

 -

Отложенные налоговые обязательства

515

 -

 17

Прочие долгосрочные обязательства

 

 

520

 -

 -

ИТОГО по разделу IV

590

 -

 17

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

Займы и кредиты

 

 

610

 450

 -

Кредиторская задолженность

 

 

620

 740

 200

в том числе:

 

поставщики и подрядчики

 

621

 400

 200

задолженность перед персоналом организации

622

 190

 -

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

 150

 -

задолженность по налогам и сборам

 

624

 -

 -

прочие кредиторы

 

625

 -

 -

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

 -

 -

Доходы будущих периодов

 

640

 -

 -

Резервы предстоящих расходов

 

650

 -

 -

Прочие краткосрочные обязательства

 

660

 -

 -

ИТОГО по разделу V

690

 

 1 190

 200

БАЛАНС

700

 

 2 390

 

 1 732

Справка о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

 

 

 

Арендованные основные средства

 

 

910

 -

 -

 

в том числе по лизингу

 

 

911

 -

 -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

 -

 -

Товары, принятые на комиссию

 

 

930

 -

 -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

 -

 -

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

 -

 -

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

 -

 -

Износ жилищного фонда

 

 

970

 -

 -

Износ объектов внешнего благоустройства и других

 

 -

 -

аналогичных объектов

 

 

980

 -

 -

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель

_________________

Иванов Г.Н.

Главный бухгалтер _________

Смирнова Л.Л.

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 (подпись)

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2009

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы

1. Налоговый кодекс РФ, части I и II, с изменениями и дополнениями. – Томск: Изд. «Томинформ», 2009 г.

2. Реформа бухгалтерского учета. Издательство «РИПЭЛ» г. Новосибирск – 2008 г – 192 с.

3. Черемисина С. В., Тюленева Н. А., Земцов А. А. БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. Изд. 2-е, доп. и испр. – Томск: Изд-во НТЛ, 2008. – 436 с.

4. Л. И. Сафонова, Л. И. Желбунова, В. М. Кац БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: учебное пособие. – Томск: Изд ТПУ, 2009 г.-175 с.

5. Владимир Захарьин. Расчеты с подотчетными лицами: бухгалтерский учет и налогообложение. ЛитРес, 2009

6. Т.В.Федосова, Бухгалтерский учет. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: