Создание заказа на возврат поставщику

Заказ на возврат поставщику товара со скидкой считается сбытовым и создается при помощи транзакции VA01.

При этом заполняем следующие поля:

1. Вид заказа – ZRES – возврат поставщику;

2. Сбытовая организация – БЕ;

3. Канал сбыта – 04 – возврат через обратную реализацию;

4. Сектор – 01 – ТМЦ/услуги.

После этого нажимаем Enter.

В поле «Заказчик» выбираем поставщика, которому возвращаем товар, нажимаем Enter и он автоматически дублируется в поле «Получатель материала». Ставим завод-поставщик (ваш магазин), указываем материал и количество для возврата. Также ставим склад, с которого возвращаем продукцию – 2000.

Для того чтобы проверить наличие скидки на возвращаемый товар, можно нажать пиктограмму на нижней панели.

Откроется вкладка «Условия», где и отображается процент скидки на данную позицию:

ВНИМАНИЕ!!! В случае отсутствия процента скидки, пользователь должен связаться с категорийным менеджером!

Чтобы вернуться к основному окну заказа, нажмите в верхней панели экрана. Если больше не надо добавлять позиций, то заказ можно сохранить .

Если все данные внесены правильно, то программа сохранит документ и присвоит номер заказа, который будет начинаться на 65….

ВНИМАНИЕ!!! В случае ошибки при создании заказа, Рынок сбыта определить не удалось, требуется отправить заявку на почту юридического отдела (nsi_kontr@almi.by) с текстом, расширить дебитора на рынок 2002 04 01 (указываем БЕ своего завода).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: