Наименование разделов и подразделов | РзПр | % | ||||||||
Всего расходов | 2 159 194,00 | 2 040 450,40 | 94,50 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 78456,70 | 58 986,50 | 75,18 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1443,00 | 1443,00 | 100,00 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5678,70 | 4827,00 | 85,00 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 48342,10 | 36276,50 | 75,04 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9835,40 | 7396,00 | 75,20 | |||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 | |||||||
Резервный фонд | 1764,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9393,00 | 7044,00 | 74,99 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 601763,60 | 596 720,00 | 99,16 | |||||||
Органы юстиции | 2134,00 | 2134,00 | 100,00 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 599629,60 | 594586,00 | 99,16 | |||||||
Национальная экономика | 98300,60 | 98 080,60 | 99,78 | |||||||
Сельское хозяйство | 80872,60 | 80872,60 | 100,00 | |||||||
Строительство и модернизация автом.дорог | 14000,00 | 14000,00 | 100,00 | |||||||
Другие вопросы в области нац.экономики | 3428,00 | 3208,00 | 93,58 | |||||||
Жилищно- коммунального хозяйство | 234844,90 | 189142,60 | 80,54 | |||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, энергосбережения и повышения энерг.эффективности | 68302,90 | 55011,60 | 80,54 | |||||||
Благоустройство | 107057,00 | 86245,60 | 80,56 | |||||||
Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства | 59485,00 | 47885,40 | 80,50 | |||||||
Образование | 863623,70 | 824 381,60 | 95,46 | |||||||
Дошкольное образование | 242803,30 | 231780,00 | 95,46 | |||||||
Общее образование | 591888,00 | 565016,30 | 95,46 | |||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 3441,30 | 3285,10 | 95,46 | |||||||
Другие вопросы в области образования | 25491,10 | 24300,20 | 95,33 | |||||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 13454,40 | 12 860,00 | 95,58 | |||||||
Культура | 10862,40 | 10500,00 | 96,66 | |||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 2592,00 | 2360,00 | 91,05 | |||||||
Здравоохранение | 176000,00 | 176 000,00 | 100,00 | |||||||
Другие вопросы в обл.здравоохранения | 176000,00 | 176000,00 | 100,00 | |||||||
Социальная политика | 83647,00 | 75 515,00 | 90,28 | |||||||
Доплата к пенсии мун.служ.. | 300,00 | 175,00 | 58,33 | |||||||
Социальная обеспечения населения | 62372,00 | 56421,00 | 90,46 | |||||||
Охрана семьи и детства | 20975,00 | 18919,00 | 90,20 | |||||||
Физическая культура и спорт | 906,00 | 906,00 | 100,00 | |||||||
Физическая культура | 906,00 | 906,00 | 100,00 | |||||||
Средства массовой информации | 4289,00 | 3 950,00 | 92,10 | |||||||
Периодическая печать и издательство | 4289,00 | 3950,00 | 92,10 | |||||||
Обслуживание мун.долга | 3908,10 | 3908,10 | 100,00 | |||||||
Обслуживание мун.долга | 3908,10 | 3908,10 | 100,00 | |||||||
Результат исполнения бюджета | -32357,00 | 22597,20 | 0,00 | |||||||
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «город Дербент» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
|
|
|
|
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «город Дербент» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов разработаны в соответствии со ст.26 Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» №14-5 от 29.04.2011 г. «О бюджетном процессе в городском округе г.Дербент».
Бюджетная и налоговая политика администрации городского округа «город Дербент» на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на повышение качества жизни населения города за счет создания условий для обеспечения граждан рабочими местами и доступными и качественными бюджетными услугами.
В целях минимизации бюджетных рисков и обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета, бюджетное планирование будет базироваться на прогнозе социально-экономического развития городского округа «город Дербент» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Городской бюджет будет сформирован на 2014 год с одновременной разработкой среднесрочного финансового плана городского округа «город Дербент» на 2015-2016 годы.