|
| Коды
|
| Форма № 2 по ОКУД
|
|
| на 1 января 1999 г.
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
| Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья"
| по ОКПО
|
|
| Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг
| по ОКОНХ
|
|
| Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
| по КОПФ
|
|
| Орган управления государственным имуществом: -
| по ОКПО
| -
|
| Единица измерения: тыс. руб.
| по СОЕИ
|
|
| Контрольная сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код стр.
| Код стр.
| За отчетный период
| За аналогичный период прошлого года
|
|
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
|
| -
|
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
|
|
| -
|
| Коммерческие расходы
|
|
| -
|
| Управленческие расходы
|
| -
| -
|
| Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
|
|
| -
|
| Проценты к получению
|
| -
| -
|
| Проценты к уплате
|
| -
| -
|
| Доходы от участия в других организациях
|
| -
| -
|
| Прочие операционные доходы
|
|
| -
|
| Прочие операционные расходы
|
|
| -
|
| Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
|
|
| -
|
| Прочие внереализационные доходы
|
| -
| -
|
| Прочие внереализационные расходы
|
|
| -
|
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
|
|
| -
|
| Налог на прибыль
|
|
| -
|
| Отвлеченные средства
|
|
| -
|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
|
|
| -
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
|
| Коды
|
| Форма № 3 по ОКУД
|
|
| на 1 января 1999 г.
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
| Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья"
| по ОКПО
|
|
| Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг
| по ОКОНХ
|
|
| Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
| по КОПФ
|
|
| Орган управления государственным имуществом: -
| по ОКПО
| -
|
| Единица измерения: тыс. руб.
| по СОЕИ
|
|
| Контрольная сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя
| Код стр.
| Остаток на начало года
| Поступило в отчетном году
| Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
| Остаток на конец года
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
|
|
|
|
|
|
| Уставный (складочный) капитал
|
| -
| 84 748
| -
| 84 748
|
| Добавочный капитал
|
| -
| -
| -
| -
|
| Прирост стоимости имущества по переоценке
|
| -
| -
| -
| -
|
| Резервный фонд
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
| -
| -
| -
| -
|
| Фонды накопления - всего
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Фонд социальной сферы
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Целевые финансирование и поступления из бюджета
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Итого по разделу I
|
| -
| 84 748
| -
| 84 748
|
| II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
| Фонды потребления - всего
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Оценочные резервы - всего
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| Итого по разделу II
|
| -
| -
| -
| -
|