Отчет о прибылях и убытках

  Коды
Форма № 2 по ОКУД  
на 1 января 1999 г. Дата (год, месяц, число)      
Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья" по ОКПО  
Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг по ОКОНХ  
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество по КОПФ  
Орган управления государственным имуществом: - по ОКПО -
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ  
Контрольная сумма  
           
Код стр. Код стр. За отчетный период За аналогичный период прошлого года
       
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)     -
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг     -
Коммерческие расходы     -
Управленческие расходы   - -
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))     -
Проценты к получению   - -
Проценты к уплате   - -
Доходы от участия в других организациях   - -
Прочие операционные доходы     -
Прочие операционные расходы     -
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))     -
Прочие внереализационные доходы   - -
Прочие внереализационные расходы     -
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))     -
Налог на прибыль     -
Отвлеченные средства     -
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))     -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

  Коды
Форма № 3 по ОКУД  
на 1 января 1999 г. Дата (год, месяц, число)      
Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья" по ОКПО  
Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг по ОКОНХ  
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество по КОПФ  
Орган управления государственным имуществом: - по ОКПО -
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ  
Контрольная сумма  
           
Наименование показателя Код стр. Остаток на начало года Поступило в отчетном году Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году Остаток на конец года
           
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ          
Уставный (складочный) капитал   - 84 748 - 84 748
Добавочный капитал   - - - -
Прирост стоимости имущества по переоценке   - - - -
Резервный фонд   - - - -
-   - - - -
Нераспределенная прибыль прошлых лет   - - - -
Фонды накопления - всего   - - - -
-   - - - -
Фонд социальной сферы   - - - -
-   - - - -
Целевые финансирование и поступления из бюджета   - - - -
-   - - - -
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего   - - - -
-   - - - -
Итого по разделу I   - 84 748 - 84 748
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ          
Фонды потребления - всего   - - - -
-   - - - -
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего   - - - -
-   - - - -
Оценочные резервы - всего   - - - -
-   - - - -
-   - - - -
Итого по разделу II   - - - -

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: