| Коды | |||||
| Форма № 2 по ОКУД | |||||
| на 1 января 1999 г. | Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья" | по ОКПО | ||||
| Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг | по ОКОНХ | ||||
| Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество | по КОПФ | ||||
| Орган управления государственным имуществом: - | по ОКПО | - | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | ||||
| Контрольная сумма | |||||
| Код стр. | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | - | ||
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | - | ||
| Коммерческие расходы | - | ||
| Управленческие расходы | - | - | |
| Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | - | ||
| Проценты к получению | - | - | |
| Проценты к уплате | - | - | |
| Доходы от участия в других организациях | - | - | |
| Прочие операционные доходы | - | ||
| Прочие операционные расходы | - | ||
| Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | - | ||
| Прочие внереализационные доходы | - | - | |
| Прочие внереализационные расходы | - | ||
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | - | ||
| Налог на прибыль | - | ||
| Отвлеченные средства | - | ||
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | - |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
| Коды | |||||
| Форма № 3 по ОКУД | |||||
| на 1 января 1999 г. | Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья" | по ОКПО | ||||
| Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг | по ОКОНХ | ||||
| Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество | по КОПФ | ||||
| Орган управления государственным имуществом: - | по ОКПО | - | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | ||||
| Контрольная сумма | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году | Остаток на конец года |
| I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| Уставный (складочный) капитал | - | 84 748 | - | 84 748 | |
| Добавочный капитал | - | - | - | - | |
| Прирост стоимости имущества по переоценке | - | - | - | - | |
| Резервный фонд | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | - | - | - | - | |
| Фонды накопления - всего | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Фонд социальной сферы | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Целевые финансирование и поступления из бюджета | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу I | - | 84 748 | - | 84 748 | |
| II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Фонды потребления - всего | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Оценочные резервы - всего | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II | - | - | - | - |






