double arrow

V. Особенности анализа предприятий в строительстве. Ритмичность производства

Основные направления анализа:

1. Анализ ввода в действие производственных мощностей, объектов и пусковых комплексов;

2. Анализ выполнения объемов СМР;

3. Анализ ритмичности строительного производства;

4. Анализ влияния факторов на объем СМР.

Для оценки выполнения плана ввода в действие производственных мощностей и объектов используются следующие показатели: сметная стоимость объектов (пусковых комплексов); натуральные показатели, характеризующие введенные объекты по мощности; сроки сдачи объектов и комплексов в сопоставлении с нормами продолжительности строительства.

Структура ввода характеризуется удельным весом объектов производственного и непроизводственного назначения. Общий объем подрядных работ по каждому объекту складывается из объемов работ, выполняемых собственными силами строительной организации - генерального подрядчика, и объемов работ, выполняемых субподрядными организациями. Показатели выполнения объемов СМР представлены в табл. 2 и на рис.3.

Таблица 2

Выполнение объемов строительно-монтажных работ

Годы Объем строительно-монтажных работ, тыс. р.
Общий объем CМР по генподряду Собственными силами Субподрядными организациями
тек. цены баз. цены темп роста, % тек. цены баз. цены тек. цены баз. цены
9 506,4 1 697,5 6 605,8 1 179,6 2 900,2 517,9
11 651,8 1 792,6 9 384,7 1 443,8 2 267,1 348,8
13 651,8 1 922,8 11 953,6 1 683,6 1 698,2 239,2
1 5619 1 952,4 13 702,5 1 712,8 1 916,5 239,6




Рис. 3. Выполнение производственной программы

Вывод: за анализируемый период с 1-го года по 4-й год объемы выполненных работ возросли на 24,9 тыс. р. Увеличилась доля работ, выполненных собственными силами.

Анализ ритмичности производства

Ритмичность означает равномерный выпуск продукции в течение года, ритмичное производство обеспечивает более полное использование трудовых ресурсов и производственных фондов.

Ритмичность производства характеризуется коэффициентом равномерности (Кравн), который рассчитывается по формуле

(1.2)

где О - объем выпущенной продукции за год, тыс. р.;

Oi - объем выпущенной продукции в i-квартал, тыс. р.

М – количество кварталов.

Расчет и динамика коэффициента равномерности представлены в табл. 3 и на рис.4.

Таблица 3

Объем выпущенной продукции по кварталам

Кварталы Годы
тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,%
8 24,67 706,61 657,6 1 151,14 2 057,31
1 437,27 1 096,52 1 150,16 2 394,3 2 511,44
1 692,59 1 185,37 408,22 1 886,97 3 380,28
957,2 4 211,32 1 208,91 2 898,81 4 166,69
Итого 4 911,73 7 199,82 3 424,89 8 331,22 12 115,72
Кравн 0,73 - 0,33 - 0,62 - 0,73 - 0,75 -



Рис. 4. Динамика коэффициента равномерности выпуска продукции

Вывод: анализируя ритмичность производства, можно сделать вывод о том, что по кварталам объемы выпущенной продукции меняются хаотично, но в первых кварталах выпуск, как правило, минимален, а основные объемы продукции приходятся на вторые полугодия.

Коэффициент равномерности по годам меняется, причем в 1-м году продукция выпускалась крайне не ритмично (Kpaвн=0,33), повысить ритмичность до уровня 1-го года (Кравн=0,73) предприятию удалось только в 4-м году. В последующий год коэффициент равномерности плавно растет и достигает максимальной величины (Кравн=0,75), что является положительной тенденцией и говорит о повышении ритмичности выпуска продукции.

Предприятие должно стремиться к увеличению ритмичности производства. Повысить коэффициент равномерности можно путем активного поиска заказов на производимую продукцию и достижения равномерной загруженности производственных мощностей в течение года.






Сейчас читают про: