V. Особенности анализа предприятий в строительстве. Ритмичность производства

Основные направления анализа:

1. Анализ ввода в действие производственных мощностей, объектов и пусковых комплексов;

2. Анализ выполнения объемов СМР;

3. Анализ ритмичности строительного производства;

4. Анализ влияния факторов на объем СМР.

Для оценки выполнения плана ввода в действие производственных мощностей и объектов используются следующие показатели: сметная стоимость объектов (пусковых комплексов); натуральные показатели, характеризующие введенные объекты по мощности; сроки сдачи объектов и комплексов в сопоставлении с нормами продолжительности строительства.

Структура ввода характеризуется удельным весом объектов производственного и непроизводственного назначения. Общий объем подрядных работ по каждому объекту складывается из объемов работ, выполняемых собственными силами строительной организации - генерального подрядчика, и объемов работ, выполняемых субподрядными организациями. Показатели выполнения объемов СМР представлены в табл. 2 и на рис.3.

Таблица 2

Выполнение объемов строительно-монтажных работ

Годы Объем строительно-монтажных работ, тыс. р.
Общий объем CМР по генподряду Собственными силами Субподрядными организациями
тек. цены баз. цены темп роста, % тек. цены баз. цены тек. цены баз. цены
  9 506,4 1 697,5   6 605,8 1 179,6 2 900,2 517,9
  11 651,8 1 792,6   9 384,7 1 443,8 2 267,1 348,8
  13 651,8 1 922,8   11 953,6 1 683,6 1 698,2 239,2
  1 5619 1 952,4   13 702,5 1 712,8 1 916,5 239,6

Рис. 3. Выполнение производственной программы

Вывод: за анализируемый период с 1-го года по 4-й год объемы выполненных работ возросли на 24,9 тыс. р. Увеличилась доля работ, выполненных собственными силами.

Анализ ритмичности производства

Ритмичность означает равномерный выпуск продукции в течение года, ритмичное производство обеспечивает более полное использование трудовых ресурсов и производственных фондов.

Ритмичность производства характеризуется коэффициентом равномерности (Кравн), который рассчитывается по формуле

(1.2)

где О - объем выпущенной продукции за год, тыс. р.;

Oi - объем выпущенной продукции в i-квартал, тыс. р.

М – количество кварталов.

Расчет и динамика коэффициента равномерности представлены в табл. 3 и на рис.4.

Таблица 3

Объем выпущенной продукции по кварталам

Кварталы Годы
         
тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,% тек. цены уд. вес,%
  8 24,67   706,61   657,6   1 151,14   2 057,31  
  1 437,27   1 096,52   1 150,16   2 394,3   2 511,44  
  1 692,59   1 185,37   408,22   1 886,97   3 380,28  
  957,2   4 211,32   1 208,91   2 898,81   4 166,69  
Итого 4 911,73   7 199,82   3 424,89   8 331,22   12 115,72  
Кравн 0,73 - 0,33 - 0,62 - 0,73 - 0,75 -

Рис. 4. Динамика коэффициента равномерности выпуска продукции

Вывод: анализируя ритмичность производства, можно сделать вывод о том, что по кварталам объемы выпущенной продукции меняются хаотично, но в первых кварталах выпуск, как правило, минимален, а основные объемы продукции приходятся на вторые полугодия.

Коэффициент равномерности по годам меняется, причем в 1-м году продукция выпускалась крайне не ритмично (Kpaвн=0,33), повысить ритмичность до уровня 1-го года (Кравн=0,73) предприятию удалось только в 4-м году. В последующий год коэффициент равномерности плавно растет и достигает максимальной величины (Кравн=0,75), что является положительной тенденцией и говорит о повышении ритмичности выпуска продукции.

Предприятие должно стремиться к увеличению ритмичности производства. Повысить коэффициент равномерности можно путем активного поиска заказов на производимую продукцию и достижения равномерной загруженности производственных мощностей в течение года.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: